您好,
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉出
10月做了更正申報4月份增值稅申報表,做了進項轉出,補繳稅款,現在如何做分錄?
老師,上月賬上做了出口收入,結轉成本了,但是報表沒有申報,這個情況怎么處理呢,更正報表又更正不了
老師下午好,我10月份對7月的增值稅報表做了更正,把進項稅額轉出了一部分,導致這個月補繳了增值稅,請問會計分錄應該怎么做
老師,這個月做了9月的申報更正,進項轉出,那后面幾個月的報表需要更正嗎
老師,我們23年有一筆增值稅進項稅額轉出報錯月份了,上個月更正申報了,重新更正申報繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經到賬了,這個分錄怎么做?
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
小規模勞務公司500萬的項目,含30萬的材料輔材。可以按清包工走簡易計稅嗎
好的,謝謝老師 還有個問題就是我在3月份的時候給員工通過公戶打了兩個月的工資,備注2月和3月工資,這個有問題嗎?影不影響個稅這塊兒?
老師 請問非房產公司 購買公寓 會產生什么稅呢?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
老師,我這個公司原本有4200的留抵稅額,更正報表后只有3000元的留抵,這個數跟科目余額未交增值稅金額不一致
沒有更正前是一樣的嗎
沒更正前報表留抵跟科目余額表是一致的
借:應交稅費-未交
貸:應交稅費-進項轉出
這樣做就一樣了
但是這樣做,未交增值稅借方金額更大了
我不太明白,這個未交和你的留底并沒有關系呀
我是把自己繞進去了
現在是已經一樣的,是吧