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老師,我更正了上個月增值稅申報表,做了進項稅轉出,這個分錄怎么寫呢

2025-03-01 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-01 14:32

您好,
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉出

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快賬用戶8323 追問 2025-03-01 14:37

老師,我這個公司原本有4200的留抵稅額,更正報表后只有3000元的留抵,這個數跟科目余額未交增值稅金額不一致

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齊紅老師 解答 2025-03-01 14:39

沒有更正前是一樣的嗎

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快賬用戶8323 追問 2025-03-01 14:40

沒更正前報表留抵跟科目余額表是一致的

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齊紅老師 解答 2025-03-01 14:42

借:應交稅費-未交
貸:應交稅費-進項轉出
這樣做就一樣了

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快賬用戶8323 追問 2025-03-01 14:49

但是這樣做,未交增值稅借方金額更大了

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齊紅老師 解答 2025-03-01 14:51

我不太明白,這個未交和你的留底并沒有關系呀

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快賬用戶8323 追問 2025-03-01 15:15

我是把自己繞進去了

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齊紅老師 解答 2025-03-01 15:16

現在是已經一樣的,是吧

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您好,
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉出
2025-03-01
您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 退稅 借:銀行 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-07-03
你好;? 這個是本年的話。 你之前這個發票? 是什么內容。? ?分錄怎么寫的。現在好做 借方科目 轉出? ?
2021-11-12
你好,什么原因需要進項轉出?對方開了負數發票,還是不允許抵扣?
2023-10-25
你好,過路過橋這個是紙質的嗎?你需要修改一下你之前的申報表,你怎么申報的?
2021-11-15
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