同學(xué)你好 提示什么呢
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
請問22年的11月增值稅申報有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報表也需要更正嗎?財務(wù)報表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因為賬上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
老師好,6月份更正了22年12月份的增值稅申報表,有一筆出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,賬務(wù)處理怎么調(diào)整,在今年調(diào)整,數(shù)據(jù)都對不上了
老師,上月賬上做了出口收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是報表沒有申報,這個情況怎么處理呢,更正報表又更正不了
個人工資薪金表,補更正了1.2.3月,5.6.7月也更正了,目前要報八月份的稅,提示要做以前月份的更正,但4月份去做更正時,老是提示,4月已更正,實際上4月沒有做更正。目前是八月的工資薪金也報不了,怎么處理好呢?
公司給員工簽勞務(wù)合同以規(guī)避交社保風(fēng)險,能規(guī)避的這個風(fēng)險嗎?
老師 問下實操中收到的發(fā)票和銀行實際轉(zhuǎn)賬差幾角錢或是幾分錢,這樣應(yīng)該怎么做賬啊?
請問免稅收入也要交增值稅嗎?
公司單獨建了一間房做食堂,需要繳什么單獨的稅嗎?
我是個做電商的個人,進貨廠家需要公對公轉(zhuǎn)帳,我是個人,沒有公司,我找個公司簽了購貨合同,代付了貨款,貨發(fā)給了我,發(fā)票開給了代付款公司,我再從代付款公司那里買回來貨,這樣有問題嗎?
老師,公司與公司之間簽訂的租賃合同,可以用公司法人個人的賬戶給另一個公司公戶打租賃款嗎?
老師您好,從小規(guī)模處取得3%增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額,進行網(wǎng)上計算抵扣申報?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應(yīng)付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應(yīng)付賬款,貸記其他收入,當(dāng)發(fā)現(xiàn)財政所和村集體就同一筆質(zhì)保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復(fù)掛欠了,銷賬可以借記應(yīng)付賬款,貸記未分配收益嗎
收到名稱為:工廠委外加工系統(tǒng)軟件發(fā)票,怎么賬務(wù)處理
老師公司固定資產(chǎn)選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調(diào)增。
點了藍色字體就返回到上一個界面了
老師,就是這樣提示
去稅局大廳更正就可以
老師,需要帶什么資料,到大廳填寫嗎
老師,另外想反結(jié)賬的話,不做出口收入的話,這個庫存商品轉(zhuǎn)到哪里?
是成本結(jié)轉(zhuǎn)到成本就可以了
老師,就是不到稅務(wù)大廳更改申報,反結(jié)賬回去,不做成本結(jié)轉(zhuǎn),不做出口收入,要怎么調(diào)
為啥不做呢 你按照正確的來做
那4月更正的話,是不是5月也要變,
做的不對那肯定要變得