你好;? 這個是本年的話。 你之前這個發票? 是什么內容。? ?分錄怎么寫的。現在好做 借方科目 轉出? ?
10月份增值稅申報扣款后,比對不符,大廳做更正申報,增值稅就多繳了。在11月份增值稅申報表中,10月份繳的款需要填嗎?填在
10月做了更正申報4月份增值稅申報表,做了進項轉出,補繳稅款,現在如何做分錄?
公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進項稅額轉出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?
老師下午好,我10月份對7月的增值稅報表做了更正,把進項稅額轉出了一部分,導致這個月補繳了增值稅,請問會計分錄應該怎么做
老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
發票是原材料
具體分錄要怎么寫
這個進項轉出
你好。 借原材料 貸進項稅轉出;?? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
之前4月申報是不用交稅,現在更正進項轉出,就要交稅了,所以現在分錄應該怎么做呢
你好; 現在轉出繳納稅費。? ?上面分錄都給你寫的清清楚楚了哦? ??
但是4月份的原材料已經進了成本了
你好; 那你就 調整成本 補結轉就行了。 借主營業務成本或者生產成本等貸原材料 。? ?
借:原材料,貸:進項稅額轉出?
不理解這個原材料這部
你好; 意思就是你進項稅不能抵扣。 把進項稅部分轉入你原材料 成本去。 相當于就是收到的普票了? ?
借:原材料,貸:進項稅額轉出,不是原材料又重復入賬了嗎
你好;? ?進項稅的金額? 。 比如你原材料不含稅是100 。 進項稅是30? 合計是? ?130 。 現在轉出借原材料? 30貸進項稅轉出30? ? ? 是不是原材料合計就是130了。? ??
那原材料不是多了嗎
你本身原材料? ? 價稅合計不是 130嗎 ?? ?只是進項稅不讓你抵扣 ;? 是不是合計就是130 ;??
但是原材料也不讓進成本了,要踢出來,但是前面月份已經進了做成本了
那要怎么處理呢
你好 ;? ?那你們這個原材料實際是沒有領用嗎 。 沒有產生實際業務嗎 。 實際中只是發票有問題讓你調增處理 報稅吧? ?
對啊,現在就是不讓抵扣,原材料進了成本也要踢出來,所以要怎么做分錄呢
?你好;? ?你真實發生的成本賬上是不能動的; 只是你匯算要調增處理 ; 明白嗎 ?? 又不是你虛做了進去要去紅沖分錄 。? ?
是那張發票出現問題了
你好; 出現問題了你也是賬上據實做賬;? 因為你本身? ?成本就包括材料這部分。 只是你沒有發票匯算調整處理。? 轉出進項稅? ? 繳納增值稅 和企業所得稅的?