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10月做了更正申報4月份增值稅申報表,做了進項轉出,補繳稅款,現在如何做分錄?

2021-11-12 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 10:08

你好;? 這個是本年的話。 你之前這個發票? 是什么內容。? ?分錄怎么寫的。現在好做 借方科目 轉出? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:10

發票是原材料

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:10

具體分錄要怎么寫

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:10

這個進項轉出

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:10

你好。 借原材料 貸進項稅轉出;?? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:11

之前4月申報是不用交稅,現在更正進項轉出,就要交稅了,所以現在分錄應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:13

你好; 現在轉出繳納稅費。? ?上面分錄都給你寫的清清楚楚了哦? ??

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:14

但是4月份的原材料已經進了成本了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:16

你好; 那你就 調整成本 補結轉就行了。 借主營業務成本或者生產成本等貸原材料 。? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:17

借:原材料,貸:進項稅額轉出?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:18

不理解這個原材料這部

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:19

你好; 意思就是你進項稅不能抵扣。 把進項稅部分轉入你原材料 成本去。 相當于就是收到的普票了? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:20

借:原材料,貸:進項稅額轉出,不是原材料又重復入賬了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:21

你好;? ?進項稅的金額? 。 比如你原材料不含稅是100 。 進項稅是30? 合計是? ?130 。 現在轉出借原材料? 30貸進項稅轉出30? ? ? 是不是原材料合計就是130了。? ??

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:25

那原材料不是多了嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:27

你本身原材料? ? 價稅合計不是 130嗎 ?? ?只是進項稅不讓你抵扣 ;? 是不是合計就是130 ;??

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:31

但是原材料也不讓進成本了,要踢出來,但是前面月份已經進了做成本了

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:31

那要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:35

你好 ;? ?那你們這個原材料實際是沒有領用嗎 。 沒有產生實際業務嗎 。 實際中只是發票有問題讓你調增處理 報稅吧? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 10:56

對啊,現在就是不讓抵扣,原材料進了成本也要踢出來,所以要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:58

?你好;? ?你真實發生的成本賬上是不能動的; 只是你匯算要調增處理 ; 明白嗎 ?? 又不是你虛做了進去要去紅沖分錄 。? ?

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快賬用戶9777 追問 2021-11-12 11:01

是那張發票出現問題了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 11:02

你好; 出現問題了你也是賬上據實做賬;? 因為你本身? ?成本就包括材料這部分。 只是你沒有發票匯算調整處理。? 轉出進項稅? ? 繳納增值稅 和企業所得稅的?

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你好;? 這個是本年的話。 你之前這個發票? 是什么內容。? ?分錄怎么寫的。現在好做 借方科目 轉出? ?
2021-11-12
你好,具體是什么原因更正的?
2025-01-12
您好,借:應交稅費-未交增值稅 營業處支出(滯納金) 貸:銀行
2025-01-12
同學你好,更正申報就體現在你更正當月的申報表了呢
2023-12-12
你好,具體更正的話可以去柜臺。退稅影響不影響看咱更正的內容要具體業務具體分析,可以直接去柜臺辦理。
2022-12-14
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