同學(xué)你好! 起初建賬時,不用年報(bào)的,要用 12月末的科目余額表期末 的數(shù)據(jù) 來初始化。
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)ぃF(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
以前年度有期初余額,且凈利潤為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會計(jì)接手的時候,沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤為正數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅是,填寫利潤總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,請問如何調(diào)賬呢呢
公司之前在代理記賬那里,企業(yè)所得稅報(bào)的沒有問題。財(cái)務(wù)報(bào)表都是0申報(bào),19年開始財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,但是初始數(shù)據(jù)不對,2021年第四季度公司經(jīng)營盈利,把近五年所得稅虧損10萬彌補(bǔ)了。但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤只有-7.9萬。財(cái)務(wù)年報(bào)該如何報(bào)送,是否可以直接調(diào)整未分配利潤?如何處理才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
一筆賬,之前會計(jì)沒有交接,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有年報(bào),而且去年12的納稅申報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里,還報(bào)錯了,期末數(shù)字都是0,我該如何處理,如何建期初數(shù)字,聯(lián)系之前會計(jì),他也不理我
去年接手前任會計(jì)的,稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字,原材料借方余額還有200多萬,但是實(shí)際是沒有的,沒有賬冊交接,我該如何處理,一直掛在賬上嗎
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計(jì)會計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補(bǔ)個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開票嗎?意思是就不用單獨(dú)開勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計(jì)會計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會刷到我們公司。有的金額會對不上??赡苡谐鋈?,然后就是理論上做賬報(bào)稅會作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)?。课覀児緦?shí)際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
也沒有科目余額表,之前會計(jì)還是手工做賬
那么,賬本在哪里 你現(xiàn)在開始啟用軟件對吧, 用賬本上的每個會計(jì)科目余額去初始化
他這個財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字期末數(shù)字為0,我讓老板將應(yīng)付應(yīng)收提供了給我,我建立期初數(shù)字,可以嗎
主要是 考慮 你的期初數(shù)據(jù) 能否 平衡。 信息太少了。