同學(xué)你好!規(guī)范的話 你要把以前的賬 都理出來(lái)哎 形成現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表等 這樣 以后正常做賬 才不會(huì)成為無(wú)源之水哈
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請(qǐng)問(wèn)用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對(duì)于專業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問(wèn)同樣的問(wèn)題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問(wèn)題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問(wèn)題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!!!!!
老師好,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)ぃF(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒(méi)有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒(méi)有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒(méi)有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,我現(xiàn)在接一家做餐飲的,現(xiàn)在還是個(gè)體戶,店子開(kāi)了幾年了,過(guò)一段時(shí)間會(huì)注冊(cè)公司為小規(guī)模納稅人,有庫(kù)存盤點(diǎn)數(shù),但是老板說(shuō)裝修,購(gòu)買廚具的錢不用每月做攤銷,每月分紅(目前生意很好),沒(méi)有負(fù)債,我想問(wèn)這樣的怎樣建賬,公司新開(kāi)業(yè)要不要做實(shí)收資本,還是直接按盤存數(shù)做期初數(shù)據(jù)
老師你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師好!問(wèn)題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤(rùn)貸方余額是105萬(wàn),然后2023年1月份開(kāi)始由于國(guó)家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷公司,需要交稅嗎? 以核定征收時(shí)2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額105萬(wàn),那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額也是105萬(wàn)嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財(cái)務(wù)報(bào)表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢?資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤(rùn)盈利105萬(wàn)這個(gè)金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤(rùn)金額
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
那樣的話會(huì)不會(huì)特別麻煩呢?因?yàn)橐獜?016年開(kāi)始呢
有么有簡(jiǎn)易的也符合要求的方法呢
只有這樣 才都正常呀 要不還有個(gè)辦法 把企業(yè)現(xiàn)在所有的資產(chǎn)負(fù)債什么的 統(tǒng)計(jì)一下 自己做成資產(chǎn)負(fù)債表 差額部分 是所有者權(quán)益
那么現(xiàn)在負(fù)債表的那些數(shù)據(jù)該怎么處理呢?因?yàn)槲医邮种柏?fù)債表已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,只是之前會(huì)計(jì)胡亂填的
這個(gè)就是我說(shuō)的 自己做 然后改過(guò)來(lái) 重新申報(bào)一下的
把稅務(wù)局之前申報(bào)過(guò)的資產(chǎn)負(fù)債表作廢重報(bào)嗎?還是直接就在10月份申報(bào)上季度直接報(bào)呢
這個(gè)的話 最好作廢一下的
那每期都作廢呀?然后一期一期再重新報(bào)嗎
不是 就是最近的一期作廢
老師,那我可以依據(jù)上期期末直接做期初數(shù)嗎?直接做嗎
這個(gè)的話 想簡(jiǎn)單 是可以 畢竟前面 不是你做的 追究責(zé)任 也不能怪到你
那好的,謝謝老師了哈
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝