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您好老師,我想問一下我們是外貿出口企業,我們2024年報關出口了2筆貨物,報關單上是CIF價,但是之前會計申報增值稅的時候直接在免稅銷售額那填的是收匯結匯后的人民幣金額,這樣申報可以嗎?

2025-02-13 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-13 09:30

你好,這個應該按照開票金額來申報了。

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快賬用戶4551 追問 2025-02-13 09:32

您好老師,因為進項發票沒進來所以發票我也一直沒有開,我聽說現在說有的地區不用開發票了是嗎(比如青島地區)

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齊紅老師 解答 2025-02-13 09:38

你好,你可以當不開票收入。只需要正常申報就行。

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快賬用戶4551 追問 2025-02-13 09:41

老師,如果后期進來進項的話辦理退稅,還需要開銷售發票嗎?申報的話他當時填的實際收到的人民幣金額可以嗎?和我計算的差1300多元,我還需要去更正申報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-13 09:57

你好這個差額要看是什么原因產生的,如果是匯兌損益產生的是沒關系的。

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快賬用戶4551 追問 2025-02-13 09:59

老師,有一部分是匯兌損益的差異,還有一部分是他是按CIF價申報的收入,這樣用調嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-13 10:23

你好,這個可以不用調了。

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快賬用戶4551 追問 2025-02-13 10:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-02-13 10:33

你好,不用客氣的了。

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你好,這個應該按照開票金額來申報了。
2025-02-13
如果 3 月份收到進項發票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費稅的應稅產品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產品。 貨物已經報關離境并結關,存在相關的報關單電子信息。 財務上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進行了增值稅申報,說明在財務處理上有相應的操作,滿足了賬務上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發票未開,但只要在規定時間內開具即可。 關鍵在于進項發票,3 月份收到進項發票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報出口退稅的企業,流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進行出口退免稅備案申請,提交稅務機關審核。 退稅勾選:在發票綜合服務平臺上,將購進出口貨物的增值稅專用發票做退稅的勾選。 收集信息:包括報關單等相關信息。 系統申報:在電子稅務局進行外貿企業免退稅的申報,提交稅務機關審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
同學你好 這個需要整單報關的
2022-07-05
你對代理出口報關單填寫及后續流程的理解基本正確。報關單雙抬頭填寫沒問題,代理出口2N模式下也確實是按你說的流程操作,即代理公司收匯結匯后轉款給出口企業,再出具代理出口貨物證明,出口企業憑此證明申報退稅。
2024-11-28
同學你好 是這樣的 2.對的,寫七千就行了
2020-12-03
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