你好,這個應該按照開票金額來申報了。
老師,你好,我是深圳外貿企業,因為有去年的報關單這期才申報,現在就需要我們報收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報關單的呢,還是只填這一次需要申報的那一項,因為這張報關單里面的其他項已經退稅了,現在只有一項沒有退。
老師,我想問一下:1、報關單上總金額是CIF價格,開普通發票的時候,要把CIF換算成FOB價格嗎? 2、報關單上總金額是CIF價格,在電子口岸打印退稅聯的事情,也顯示的是CIF總價嗎? 3、外管局收匯的時候,對方打過來的金額也是CIF總金額嗎?這個金額寫明細的時候要分貨物和運費保費分開來寫嗎?例如121010 一般貿易 金額 1000美金 出口貨物款 另外是 ??? ??? 金額70美金 保費和運費款。收匯的時候要這么分開來填寫嗎? 4、退稅的時候,報關單明細跳出來的金額,是CIF總金額,還是FOB金額?
老師您好 請教一下 關于代理出口 報關單上是不是境內收發貨人寫的是代理出口公司 生產銷售單位寫的我們出口企業 這樣填寫是不是算正確的雙抬頭報關 如果屬于代理出口的2N模式 是不是應該前期按照這樣模式報關 后面由代理公司收外匯結匯后轉給我們出口企業 代理企業再出具代理出口貨物證明 出口企業憑借代理出口貨物證明申報退稅
稅務局23年的報關出口額是1561508元,我們的報關企業收入是147萬多 老師您好!新手剛接手一個公司就遇到這個問題。我的思路可能是匯率換算造成的。但是報關單上的是美元價,在哪里可以查到報關單上的人民幣價。再看下代賬公司的收入申報時用的匯率。請問這樣可以嗎
您好老師,我想問一下我們是外貿出口企業,我們2024年報關出口了2筆貨物,報關單上是CIF價,但是之前會計申報增值稅的時候直接在免稅銷售額那填的是收匯結匯后的人民幣金額,這樣申報可以嗎?
呃,電子稅務局有那個企業登錄和自然人登錄,這兩個有什么區別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業業務呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業業務吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
您好老師,因為進項發票沒進來所以發票我也一直沒有開,我聽說現在說有的地區不用開發票了是嗎(比如青島地區)
你好,你可以當不開票收入。只需要正常申報就行。
老師,如果后期進來進項的話辦理退稅,還需要開銷售發票嗎?申報的話他當時填的實際收到的人民幣金額可以嗎?和我計算的差1300多元,我還需要去更正申報嗎?
你好這個差額要看是什么原因產生的,如果是匯兌損益產生的是沒關系的。
老師,有一部分是匯兌損益的差異,還有一部分是他是按CIF價申報的收入,這樣用調嗎?
你好,這個可以不用調了。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。