你好,你說的多結轉(zhuǎn)的是多錄入了嗎? 是說營業(yè)外收入多做了是嗎
老師,請問一下 公司為小規(guī)模納稅人 在19年的12月的時候,當月收入為3990元,當月的增值稅為:116.21元,當時在做免稅收入是,入錯了借貸方向 借:營業(yè)外收入—增值稅減免 116.21 貸:應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)116.21 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,那么我把錯的這筆憑證沖紅后,該如何編寫正確的分錄,因為上年的營業(yè)外收入在當期就已結轉(zhuǎn)到本年利潤里,沒有余額了,現(xiàn)沖紅后,營業(yè)外收入有余額,如何才把它沖平?
老師好,小規(guī)模減免稅額分錄借:應交增值稅-當期增值稅,貸:營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入。月未結轉(zhuǎn)到收入:借:營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入,貸:本年利潤。現(xiàn)在我年終結賬了資產(chǎn)負債表與利潤表就相差這筆金額不對,利潤表里面少了減免稅這筆稅額,如果利潤表加上這筆稅額就與等于資產(chǎn)負債表里面的利潤相等,請問老師如何處理
老師好!公司是小微企業(yè),使用小企業(yè)會計準則。前會計銷售收入時直接做分錄:借銀行存款貨主營業(yè)務收入,沒有做應交稅費一應交增值稅,導致繳納增值稅時出現(xiàn)借方余額。已跨年,由于當時新手沒做過賬,現(xiàn)在想調(diào)整過來,借利潤分配貸應交稅費一應交增值稅,結果在編制利潤表時,對不上,該如何處理?
2024年審計2023年的賬套發(fā)現(xiàn)了幾個問題:1.本應該計入2022年的收入,但2023年才確認收入做到了2023年(大概23萬),審計要求需要調(diào)整;2.2023年審計根據(jù)合同確認應該補充沒做的收入,這部分大概19萬應該做到2023年,但沒做;3.主營業(yè)務成本有部分屬于2022年的需要調(diào)整回去(大概2.4萬)。那么請問老師,現(xiàn)在我反結賬到2023年12月的賬目該如何做這幾筆分錄啊?資產(chǎn)負債表和利潤表又該如何調(diào)整呢?
#提問#老師23面確認的收入重復了,也結轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結轉(zhuǎn)嗎?還有沖收入的同時還需要沖主營業(yè)務成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應收賬款400000 貸:主營業(yè)務收入353982.3 應交稅費應交增值稅-銷項稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯賬借:應收賬款-400000貸:以前年度損益調(diào)整-353982.3 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-356982.3 3.同時沖結轉(zhuǎn)的成本結轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時再將去年盤盈盤虧的資產(chǎn)調(diào)整借:庫存商品-30000貸:待處理財產(chǎn)損溢-30000 5.最后把以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到未分配利潤,麻煩老師給看看對嗎這樣做分錄?
工程上的業(yè)務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
小規(guī)模納稅人變更一般納稅人,怎么操作
如果小規(guī)模銷售自己使用過的固定資產(chǎn),但未超過30萬需要交稅嗎
a公司百分百控股我們家企業(yè),現(xiàn)在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業(yè)匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調(diào)嗎,
老師,我這個是屬于小規(guī)模嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現(xiàn)金流量表中,銷售商品收到的現(xiàn)金一般是取什么數(shù)的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
是的,多做了營業(yè)外收入,因為跨年要交專票29元的增值稅,才發(fā)現(xiàn)4季度結賬時把這29元當成普票轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入--政府補助了,因為季度不到30萬元免稅,當時沒發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入,因為金額很小
你好,《小企業(yè)會計制度》的話,你可以直接去沖,一般沒什么問題。
請問分錄怎么寫
你好,你當時多做營業(yè)外收入的時候是怎么做的憑證就做相同的憑證金額寫負數(shù)
然后再按照正確的憑證寫就可以了。
好的,如果金額大是不是就不能這樣做
你好,是的,如果金額比較大的話是用以前年度損益調(diào)整更合適。