查賬征稅的根據利潤 有利潤就得交 成本,費用都有發票
老師,我想咨詢一下,我們個體工商戶每個月核定的開票額是310000元,然后的話我們這個季度因為沒有業務了,所以要注銷這個個體戶了,那這樣的話,我們這個季度核定的930000元還要上稅嗎?
老師我們是核定征收,季度不超過9萬,免增值稅,然后我們上個季度開了一萬多的票,但是系統自己是按照90000給我們申報的,我們需要更改嘛,然后我們個人經營所得稅是按實際開的票算還是按照一個季度90000算呢
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
老師您好,我們是個體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個季度9萬,我們一個季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區別?
你好,老師,我想問一下,個體戶定期定額征稅,一個月不超2萬,一個季度不超6萬,我們2024年1—3月份是查賬征收 ,5月份核定的,定期定額,那我們第二季度截止6月份我們應該開多少?4月份咋么報稅?4月份—6月份共開多少?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?