需要,這個超過10萬,按月不超過10萬免增值稅,你這個核定額超過需要交稅了,
老師,我想咨詢一下,我們個體工商戶每個月核定的開票額是310000元,然后的話我們這個季度因為沒有業務了,所以要注銷這個個體戶了,那這樣的話,我們這個季度核定的930000元還要上稅嗎?
個體戶核定征收,核定的銷售額是每月23000, 我們這個這個季度有二十多萬 那我還需要自主申報增值稅嗎,還有經營所得呢
您好,我想咨詢一下,我們是雙定戶,現在要季報,這個季度沒有開票,那免稅銷售額那項是填0,還是填稅局核定的那個數。
好,我想咨詢一下,就是我們上個個季度的那個開票開超了,個體工商戶是90,000的額度開到了170,000然后挨交稅了,然后到這個季度的話,我們那個開票稅額是90,000嗎? 他已經變成查賬征收了 查賬征收的話,他的稅額還是90,000嗎? 因為我們這個月一月份已經開了一萬多的票,等一下想開個15,000那就是開超3萬一個月的額度
我想咨詢一下,就是我們上個個季度的那個開票開超了,個體工商戶是90,000的額度開到了170,000然后挨交稅了,然后到這個季度的話,我們那個開票稅額是90,000嗎? 他已經變成查賬征收了 查賬征收的話,他的稅額還是90,000嗎? 因為我們這個月一月份已經開了一萬多的票,等一下想開個15,000那就是開超3萬一個月的額度那他的額度是多少呢?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
沒有開過發票也要上嗎?
需要,是沒有超過定額,按定額交,你這個定額超過優惠了,優惠是月銷售額不超過10萬免增值稅,你這個比較吃虧,你們核定額太大了,
那老師核定是21000萬呢
21000這個吧,這個增值稅不需要交,這個沒有超過優惠,