沒明白,為啥到其他流動(dòng)資產(chǎn)也是負(fù)數(shù)呢?
期末轉(zhuǎn)出未交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和留底增值稅均為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄?調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)可以嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
請(qǐng)問老師,做重分類報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),都是待抵扣進(jìn)項(xiàng),需要把這個(gè)金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
我公司審計(jì)年度調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)。財(cái)務(wù)務(wù)賬套沒有設(shè)置其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,這個(gè)怎么做?這個(gè)應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅”期末余額為負(fù)數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報(bào)表數(shù)嗎?
你好!我在做母子公司的報(bào)表合并的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù),如果要重分類,是要根據(jù)明細(xì)科目的借方調(diào)去其他流動(dòng)資產(chǎn)?還是把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額直接調(diào)去其他流動(dòng)資產(chǎn)呢
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,25年申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,收入費(fèi)用可以都填0嗎
工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報(bào)銷人和領(lǐng)款人同一個(gè)人,報(bào)銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個(gè)字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
正常來說,重分類轉(zhuǎn)過去其他流動(dòng)資產(chǎn)是正數(shù)嗎?
對(duì)呀,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 在應(yīng)交稅費(fèi)的余額體現(xiàn)為,貸方負(fù)數(shù)余額,轉(zhuǎn)過去其他流動(dòng)資產(chǎn)是正數(shù)
期末如果是負(fù)數(shù)的話,可以不轉(zhuǎn)過去嗎?直接在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里反映
可以的呀,自己能看懂就行
那我期末應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還有10000元還沒抵扣的,那期末財(cái)務(wù)報(bào)表在應(yīng)交稅費(fèi)的余額上是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元顯示?還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-10000元顯示啊?
直接體現(xiàn)在一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)