可以的,可以這么做。
老師 打擾了 對方氣車維修發票開的是2019年12月7日的1萬元發票 2020.1.6對公賬戶給對方轉過去1萬元,我現在賬怎么處理 跨年的業務 12月份的賬剛好沒結賬,12月份的賬 借:銷售費用 維修費 1萬 貸: 應付賬款1萬 1月份借應付賬款 貸:銀行存款
老師請問下,12月的電信費是分兩次扣費的 一次是12月25號扣1-25號的, 然后1月初扣26-31號的,所以現在只扣了一筆,金額150,發票要1月份才有,本月做分錄借:預付賬款150,貸銀行存款150,明年收到發票 了,借管理費用A,進項B, 預付賬款150,銀行存款C,這種跨年的這樣做合適嗎?要不要本月暫估電信費呢?
請問一下老師,我12月收到費用發票,但是我銀行是1月付的,那十二月我這筆沒有付的費用做,摘要寫:未付XXX費用,借:費用,貸:其他應付款,1月銀行付了,摘要寫,付XXX費用,借:其他應付款,貸:銀行,摘要分錄可以嗎
1月份收到一張發票,是一月份開具的,但屬于12月份發生的費用,請問對這張發票應該編寫憑證進一月份的賬,還是進十二月份的賬?那筆費用用銀行存款支出的憑證已經在12月份做了,借其他應付款,貸銀行存款,現在收到發票后要做借管理費用,貸其他應付款的憑證,那現在收到一月份開具的這張發票后要做的借管理費用,貸其他應付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
老師, 如果去年12月付了筆今年一年的停車費1-12月,1月開始要按月分攤費用, 可是發票到2月還沒收到,12月付款的分錄是:借:預付賬款12000,貸銀行存款12000,沒有發票分攤的時候,貸方是預付賬款嗎?等發票來了怎么做?
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
1.那請問一下我不計入預付賬款,計入其他應收款可以嗎
你好可以的,可以的
預付賬款和其他應收款通用的是吧
預付一般注營相關的 其他應收款。和主營不相關的。