一月付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行了
老師,我們代賬公司做分錄是這樣,比如一項(xiàng)費(fèi)用報銷,借:XXX,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,我搞不懂,為何要其他應(yīng)付款過渡下,不能直接,借:XXX,貸:銀行存款嗎
老師,請問,在1月付房租1年的2022,做了借預(yù)付款 貸銀行,摘要寫支付房租,到5月收到發(fā)票,摘要怎么寫?分錄寫成,借長期待攤,貸預(yù)付,借制造費(fèi)用—房租,貸長期待攤
老師,您好,請教一下:正常12月份付這筆費(fèi)用分錄這樣做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,因?yàn)橄氚奄M(fèi)用做到12月,所以借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務(wù)處理
請問一下老師,我12月收到費(fèi)用發(fā)票,但是我銀行是1月付的,那十二月我這筆沒有付的費(fèi)用做,摘要寫:未付XXX費(fèi)用,借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,1月銀行付了,摘要寫,付XXX費(fèi)用,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行,摘要分錄可以嗎
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請問對這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
從哪里查詢其他企業(yè)的稅負(fù)率
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務(wù)處理怎么做
銷售自己公司開發(fā)的軟件和銷售別人公司的軟件差異是什么
老師我們老板接手一家新注冊的公司,公司接手過來后需要更改名字和章程,我們接手過來后只有股東變了其他信息不變那我們需要重新弄章程嗎還是只要個修正案就可以了
老師您好,請問供應(yīng)商差我們454936元發(fā)票,說是讓我們補(bǔ)6個點(diǎn)稅點(diǎn),他們給我們開13%稅點(diǎn)的發(fā)票,我們一共需要付多少,他們開多少發(fā)票給我們啊
老師,車船稅是到哪里打印發(fā)票的
一人公司(PPT制作),自己拉業(yè)務(wù),自己制作交付,公司給自己發(fā)的工資,進(jìn)成本還是進(jìn)管理費(fèi)用呢?
除了稅務(wù)局,企業(yè)自己能查到同行業(yè)企業(yè)的稅負(fù)率嗎?
承兌轉(zhuǎn)付,是承兌匯票嗎?
老師,請問申報了工資,但是未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
您看看題目
摘要可以 會計分錄也這么做
抱歉,剛才是我看錯了
請問一下,我把以前增值稅最近未交增值稅,下月付了我就做到已交增值稅,還有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅,我把這3個科目對沖,差額做到了營業(yè)外收入,這樣沖平他,可以嗎,請問我摘要要怎么寫啊
沒問題,這個是可以的,摘要寫調(diào)整某月增值稅就成
我不知道是哪一個月的,前一個會計遺留下來的,差額1300多,我沒有去查賬,可以這樣做嗎,所以摘要怎么寫
那你就先調(diào)整增值稅差額就行了,不用寫那個月
就寫調(diào)整增值稅可以嗎
我這樣的做法可以嗎,不查了直接這樣調(diào)整
可以,你要是查不到的話,你就只能這么操作
合規(guī)嗎,差額我做營業(yè)外收入了
正常來說肯定是不合適的,但是一般這么操作的話也沒啥問題