你好同學(xué),根據(jù)本月應(yīng)有數(shù)字暫估。
1.簡(jiǎn)答題資料:某公司2×19年4月份發(fā)生了以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月2日,收回某單位所欠本企業(yè)的貨款312800元,存入銀行。(2)4月7日,用銀行存款102000元購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,投入使用。(3)4月10日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料用于產(chǎn)品的生產(chǎn)價(jià)值55250元。(4)4月12日,開(kāi)出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金42500元備用。(5)4月18日,從銀行取得臨時(shí)借款850000元,存入銀行。(6)4月20日,用銀行存款272000元償還應(yīng)付賬款。(7)4月25日,企業(yè)的公出人員出差預(yù)借差旅費(fèi)17000元,付給現(xiàn)金。(8)4月30日,收到銀行通知,本月水電費(fèi)為10200元。要求:在專(zhuān)用記賬憑證上分別編制本月業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄,并對(duì)記賬憑證進(jìn)行編號(hào)(自己選擇編號(hào)方法)。
老師請(qǐng)問(wèn)下,12月的電信費(fèi)是分兩次扣費(fèi)的 一次是12月25號(hào)扣1-25號(hào)的, 然后1月初扣26-31號(hào)的,所以現(xiàn)在只扣了一筆,金額150,發(fā)票要1月份才有,本月做分錄借:預(yù)付賬款150,貸銀行存款150,明年收到發(fā)票 了,借管理費(fèi)用A,進(jìn)項(xiàng)B, 預(yù)付賬款150,銀行存款C,這種跨年的這樣做合適嗎?要不要本月暫估電信費(fèi)呢?
一般納稅人,收到一張房租費(fèi)發(fā)票,是交一年的房租費(fèi)。 10月底,進(jìn)行了抵扣, 做會(huì)計(jì)分錄: 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 以后按季度分?jǐn)偡孔赓M(fèi): 每次季度做賬分錄如下 借:待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 是這樣做嗎? 房租費(fèi)抵扣發(fā)票時(shí),在申報(bào)稅時(shí),增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),需要在申報(bào)表中提現(xiàn)出來(lái)嗎? 在哪個(gè)表中填?什么時(shí)候需要填?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,12月的電信費(fèi),本來(lái)應(yīng)該1月在扣的,但是電信12月就提前扣了,1月份給我開(kāi)的發(fā)票,結(jié)果我發(fā)現(xiàn),12月扣了413元,發(fā)票是413.1元,他0.1元在一月份扣的. 我做賬可以這樣嗎 12月時(shí) 摘要:預(yù)付12月電信費(fèi) 借:預(yù)付賬款 413 貸:銀行 413 1月份收到發(fā)票 摘要付12月電信費(fèi) 借:管理費(fèi)用 413.1 貸:預(yù)付賬款413 貸:銀行存款0.1
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶(hù)100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶(hù)100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶(hù)的錢(qián)可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶(hù)3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶(hù)存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢(qián)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以?xún)?nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢(qián)手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
電信平時(shí)大概300元 ,本月已扣150,暫估分錄要怎么做呢
你好同學(xué),財(cái)稅次月很晚才報(bào)稅,但是數(shù)字已經(jīng)出來(lái),有多少暫估多少
您說(shuō)的不太明白
同學(xué),12月的電信費(fèi)等到你把12月的賬結(jié)住時(shí),金額多少電信局都已經(jīng)給你了,按那上邊的數(shù)字計(jì)算12月的費(fèi)用就可以了
是這樣的,只扣了一部分, 另一部分扣多少要1月才能知道,我們公司在本月底就要出利潤(rùn)表給股東方了, 等不到1月份出來(lái)具體數(shù)據(jù)再去做暫估了,這種情況怎么辦
那就根據(jù)26-31的預(yù)計(jì)稅局暫估
那就根據(jù)26-31的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)暫估