你好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅/印花稅等 借:應交稅費-應交城市維護建設稅/印花稅等 貸:銀行存款
老師 ,我們公司5月份賣了一輛二手車,11月份稅務局說價格明顯偏低,要求按照公允價值補稅,按照增加4萬元補交了增值稅及所得稅,那么現在做11月份的賬,這筆扣了的增值稅怎么入賬呢?實際這4萬是不能收回的。
今年稅務稽查2022年的賬認定有未開票收入,補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅,公司是小企業會計準則 ,現在匯算清繳還沒有到截止時間,補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎? 更正年報?安收入繳納企業所得稅?
老師公司去年的利潤表和企業所得稅的報表利潤不一樣現在稅局讓修改報表,報表多了個營業外收入我已經給他去掉了但是現在借貸不平我要怎么調整,營業外收入做賬的時候做錯了是應交稅費應交增值稅,現在我把收入加到應交稅費應交增值稅里面我的金額不平了我要調哪個科目呢?
我公司是小規模納稅人,這個月被稅務稽查要求2023年1-4季度收入必須達到30萬元以上,我按稅務要求在電子稅務局更改了申報,補交了增值稅及附加稅,并且更改了年度匯算清繳補交了企業所得稅,象這種情況怎么做賬務處理呢?
老師,去年有個公司低價賣給我們4輛車,現在稅局讓她們按照市場估價讓她們增加收入,補交了6萬的稅,那我們這邊固定資產是不是要增加?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
我們是小企業沒有以前年度損益調整
稅務讓更改了22年的報表增加了收入和增值稅
小企業會計準則用未來適用法調整,直接計入稅金及附加。
增值稅 借:營業外支出 貸:應交稅費-增值稅檢查調整 借:應交稅費-增值稅檢查調整 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅/城市維護建設稅等 借:應交稅費-應交印花稅/城市維護建設稅等 貸:銀行存款
收入怎么記呢
你這個沒有實際收入哦。只是補繳稅就不計收入。
稅務讓更改了報表,做了22年開票當月的無票收入
你這個收不到錢,收入計入營業外支出,可以只補稅哦。你參考一下這樣做呢。 借:應收賬款 貸:資產處置損益 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應收賬款收不回來 借:營業外支出 貸:應收賬款
好的,謝謝
同學不客氣,有問題及時溝通。