您好,那你現(xiàn)在等于說(shuō),本身是要做營(yíng)業(yè)外收入,你做到了應(yīng)交稅費(fèi)嗎
老師,我一月底,我給別人開(kāi)票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒(méi)收到款,但是我們已經(jīng)把票開(kāi)出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤(rùn),因?yàn)殄X(qián)根本就沒(méi)到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤(rùn)有幾百萬(wàn)的利潤(rùn),那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問(wèn)其他科目能不能過(guò)渡一下,就是不讓這個(gè)利潤(rùn)虛增。
老師公司去年的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤(rùn)不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表,報(bào)表多了個(gè)營(yíng)業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營(yíng)業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯(cuò)了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個(gè)科目呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,在2017年的時(shí)候當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)調(diào)整以前年度的賬戶(hù)余額調(diào)錯(cuò)了,他做了一筆 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅676.51 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 24775.34 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅24504.22 應(yīng)交稅金-城建稅。432.64 教育費(fèi)附加。 308.43 地方教育費(fèi)。 206.56 我查賬發(fā)現(xiàn):1:但是計(jì)提增值稅時(shí),做錯(cuò)科目,做到了營(yíng)業(yè)稅科目里,導(dǎo)致與應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅貸方有余額676.51 2.在2012年時(shí)有留底稅額2萬(wàn)多,他不知道為什么做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,相當(dāng)于把留抵稅額的做了轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)我要調(diào)整怎么調(diào)整,要不然余額永遠(yuǎn)對(duì)不上
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫(xiě)?
老師,做休閑食品,面試食品銷(xiāo)售公司總賬會(huì)計(jì)要注意什么?
我是做到了營(yíng)業(yè)外收入了,財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表不一致,我不做營(yíng)業(yè)外收入了還讓他返回到應(yīng)交稅費(fèi)吧!營(yíng)業(yè)外收的金額不是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎,?關(guān)鍵現(xiàn)在我改過(guò)之后借貸不平了
你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
應(yīng)該是吧!
那你結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益,把未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)據(jù)修改,就平了
我調(diào)了為啥不對(duì)呢
差額的不是這個(gè)嗎?
我的應(yīng)交稅費(fèi)哪里把增值稅又加上了,沒(méi)有動(dòng)賬套,這個(gè)差額我要怎么調(diào)老師
應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn),最后應(yīng)交稅費(fèi)是0,差額調(diào)整至未分配利潤(rùn)
老師小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末用結(jié)轉(zhuǎn)不用?還是一直在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目放著不動(dòng)?如果用結(jié)轉(zhuǎn)分錄是啥我們都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的
結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那不是要交稅嗎
對(duì)啊,因?yàn)槟氵@部分本身就是減免
不結(jié)轉(zhuǎn)可以不可以
你說(shuō)一直放在應(yīng)交稅費(fèi)嗎
是的!一直掛著行不行
可以,這個(gè)也是可以的
嗯嗯謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心的哈