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?稅務稽查以前年度進項稅額如何轉出

2024-07-01 15:34 來源:快賬

導讀:稅務稽查以前年度進項稅額如何轉出?正常情況下,被稅務局稽查到企業以前年度的增值稅進項稅額出現了問題,那么企業在接受到通知之后,應當是及時對其進行處理.按照小編老師的處理經驗,企業以前年度增值稅進項稅額轉出應該在應交稅費科目下設置增值稅檢查調整,然后再通過未交增值稅等科目來核算.與之相關的完整處理知識,歡迎大家來閱讀下述文字.

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稅務稽查以前年度進項稅額如何轉出

1、計提

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費--增值稅檢查調整

2、查補轉出

借:應交稅費--增值稅檢查調整

貸:應交稅費--未交增值稅

3、結轉損益調整

借:利潤分配--未分配利潤

貸:以前年度損益調整

增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅.增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額征收的一個稅種.增值稅已經成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入占中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種.

稅務稽查以前年度進項稅額如何轉出

有進項稅額但沒有取得收入可以零申報嗎?

某企業在初創期,購買設備會取得增值稅進項發票(已認證),但是當期沒有取得銷售收入,這種情況可以零申報嗎?

答案是不可以的,雖然沒有取得銷售收入,但是存在進項稅額,如果辦理了零申報,未抵扣進項稅額會造成逾期抵扣而不能抵扣.

正確的做法,是把當期已認證的進項稅額填入申報表的進項稅額欄次中,產生期末留抵稅額在下期繼續抵扣.

稅務稽查以前年度進項稅額如何轉出?通過上文小編老師提及到的相關會計知識的學習,大家應該都知道對于被稅務局稽查到的稅務問題,在會計處理分錄上應該是需要注明增值稅檢查調整事項的,然后再按照進項稅轉出的相關會計分錄入賬核算,如果你們讀完上文之后對此處理分錄還存在其他方面的疑問,沒有關系都是可以來本網站上免費找會計老師進行咨詢學習的.

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