是按加計扣除后的300
老師你好,請問一個實操問題,我司符合小微企業和高新稅收優惠,請問所得稅申報時的利潤總額是扣除研發加計后符合小微的300萬呢還是沒加計扣除前的利潤總額是控制在300萬才能享受小微企業所得稅優惠政策?
老師您好,兩個問題請假,一,那個啥百分175加計扣除,比如某企業稅前利潤是500萬,本年用于研發的費用為300萬,要交多少企業所得稅計算步驟?二,普通企業有沒有加計扣除一說,高新企業和普通企業一樣的扣除比例嗎?
老師,高新技術企業享受加計扣除后,利潤低于300萬,是否可以享受企業所得稅小微企業稅率?就是100-300,10%,100以內2.5%
小微企業最新企業所得稅政策是這個么 23年1月1日至24年12月31日,小微企業企業所得稅率: 年度利潤100萬以下部分2.5% 年度利潤100至300萬部分5% 年度利潤300萬以上部分25% 研發費用加計扣除提高至100%
企業所得稅,小微企業的利潤總額300萬 判定標準是 扣掉研發加計部分還是沒扣之前的?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
就是說,研究費用120,今年利潤320,加計扣除120,按320-120=200的15%來繳納所得稅嗎
滿足小微還是按5%計算所得稅
既可以享受加計,又可以享受5%計算所得稅嗎
是的,就是那個意思的
好的,主要是擔心,年利潤300是不算加計扣除的,那小微享受的優惠都享受不了了
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