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老師你好,請問一個實操問題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請問所得稅申報時的利潤總額是扣除研發(fā)加計后符合小微的300萬呢還是沒加計扣除前的利潤總額是控制在300萬才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?

老師你好,請問一個實操問題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請問所得稅申報時的利潤總額是扣除研發(fā)加計后符合小微的300萬呢還是沒加計扣除前的利潤總額是控制在300萬才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
2019-12-29 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2019-12-29 12:35

所得稅申報時的應納稅所得額是扣除研發(fā)加計后的300萬,注意不是利潤總額

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快賬用戶5921 追問 2019-12-29 13:54

那就是說,舉個例子我把本年度的利潤總額調到500萬,然后匯算清繳時研發(fā)加計扣除可調減200萬,那是不是說余下的是應納稅所得額300萬就可以享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了,是這樣的嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2019-12-29 14:33

如果沒有其他調整,你的理解沒問題

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所得稅申報時的應納稅所得額是扣除研發(fā)加計后的300萬,注意不是利潤總額
2019-12-29
您好,若全年超300萬了,那就不能享受小微政策了 平時季度看全年累計,什么時候全年累計超300萬了,那就按照25%來計算并補繳前期的
2021-04-07
對,只要符合小微條件就可以享受這個稅率的
2024-04-10
同學您好, 假設:1、無以前年度未彌補虧損;2、研發(fā)費用全部可以享受加計扣除;則有:29%2B3.6-56*0.75=-9.4,最后不需要繳納所得稅。謝謝
2021-03-01
你好,就是這兩個你要選擇一個優(yōu)惠適用
2022-05-03
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