你好,這個是扣掉加計扣除以后的金額。
老師你好,請問一個實操問題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請問所得稅申報時的利潤總額是扣除研發(fā)加計后符合小微的300萬呢還是沒加計扣除前的利潤總額是控制在300萬才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
我是高新企業(yè),22年度利潤總額約600萬,扣除加計扣除的研發(fā)費309萬,申報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額291萬,這情況下,我司還算是小微企業(yè)嗎?因為沒有加計扣除的話我司利潤總額有600萬這么多。
企業(yè)所得稅,小微企業(yè)的利潤總額300萬 判定標準是 扣掉研發(fā)加計部分還是沒扣之前的?
你好,小微企業(yè),全面利潤總額超過300萬,進行研發(fā)費用加計扣除之后,應(yīng)納稅所得額小于300萬,這種是按多少稅點計算所得稅
小微企業(yè)的利潤總額300萬,是不是加計扣除后的利潤總額。比方?jīng)]加計扣除前,利潤總額是350萬,加計后,利潤總額是220萬,是以220萬來判定還是350萬來呢?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關(guān)費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關(guān)費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務(wù)報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應(yīng)當計入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業(yè)的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時,要在財務(wù)軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應(yīng)部分,匯算時要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表