你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
老師你好,請問一個實操問題,我司符合小微企業和高新稅收優惠,請問所得稅申報時的利潤總額是扣除研發加計后符合小微的300萬呢還是沒加計扣除前的利潤總額是控制在300萬才能享受小微企業所得稅優惠政策?
D選項,研發費用加計扣除,那加計扣除后還可以享受減按15%稅率征稅是嗎,比如利潤總額150萬,加計扣除完利潤總額100萬,企業所得稅是100*15%是嗎?
老師好,有實操過高新技術企業的老師嗎?農業, 小規模納稅人,這個月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業所得稅怎么彌補以前年度虧損?還有加計扣除這塊具體怎么操作呢?平時預交企業所得稅還用填加計扣除這項嗎? 謝謝
我是高新企業,22年度利潤總額約600萬,扣除加計扣除的研發費309萬,申報企業所得稅應納稅額291萬,這情況下,我司還算是小微企業嗎?因為沒有加計扣除的話我司利潤總額有600萬這么多。
判定小微的利潤額是按照利潤總額來的還是按照減去加計后的利潤來算的
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
同學,你好。加計扣除后的利潤來確定是否滿足300萬。