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老師您好,兩個問題請假,一,那個啥百分175加計扣除,比如某企業稅前利潤是500萬,本年用于研發的費用為300萬,要交多少企業所得稅計算步驟?二,普通企業有沒有加計扣除一說,高新企業和普通企業一樣的扣除比例嗎?

2021-02-23 02:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-23 06:33

只有高新技術企業的研發費用加計扣除 300萬研發費用就加計扣除=525,這樣所得稅應納稅所得額就是-25不用交稅

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快賬用戶8240 追問 2021-02-23 07:58

100萬200萬都是乘以1.75嗎,讓后應納所得額減?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 07:59

是的都是按照175%得比率去計算

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只有高新技術企業的研發費用加計扣除 300萬研發費用就加計扣除=525,這樣所得稅應納稅所得額就是-25不用交稅
2021-02-23
同學您好。年報中高新技術企業優惠表和研發費用加計扣除的研發費用總金額需要保持一致的。現在稅務系統監控嚴格,包括三年后你重新申請高新技術企業,又要相對應核對你前三年的研發費用加計扣除表。所以兩張表要保持一致。 如果不一致看是哪個地方存在差異,根據實際開支進行調整。 其他費用那一欄兩者的扣除比例都一般是不超過研發總費用的10%。有個上限。高新技術企業優惠表的填寫目的主要是高新技術企業資質自頒發高新證書之日起算起,有效期為3年,但是要求高新企業每一年都符合高新認定條件,對企業是否每一年符合高新認定條件進行監測。
2022-05-10
調增的那一塊可以調整的,但是實際操作中你得看你稅務局那邊要求了
2023-09-20
你好!你看你申報系統上能不能彌補虧損,每個省有差異。有的要年度申報的時候才可以彌補了。
2021-01-13
同學你好 這里面的問題是一環套一環的,從稅務局的角度來說,你當然是可以放棄研發費用加計扣除的,這個他們是不會管的,但你沒有研發費用的話,高新技術企業的資質就會有問題,因為高新技術企業對于研發費用的比例是有要求的,你完全沒有研發費用,可能都無法維持高企的資質。 研發費用加計扣除當然不是一定需要專利支撐,但每年支出大量研發費用,什么東西都沒有做出來,連個專利或者軟著都沒有,時間長了也說不過去的,所以為了避免風險,最好是有專利來支撐
2021-11-30
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