只有高新技術企業的研發費用加計扣除 300萬研發費用就加計扣除=525,這樣所得稅應納稅所得額就是-25不用交稅
老師您好,兩個問題請假,一,那個啥百分175加計扣除,比如某企業稅前利潤是500萬,本年用于研發的費用為300萬,要交多少企業所得稅計算步驟?二,普通企業有沒有加計扣除一說,高新企業和普通企業一樣的扣除比例嗎?
老師您好,請問年報中,高新技術企業優惠表和研發費用加計扣除那張表的研發費用總金額必須一致嗎?假設不一致的話,那么兩個表其他費用那一欄的扣除比例分別是多少
老師好,實務中為了高新技術年審通過,而人為地調節財務指標,比如把以前年度應開發票而未開發票的收入都在這一年開發票,另一方面又要避免交太多增值稅,可以怎么操作? (目前是高新技術企業,有研發費用加計扣除扣除,所以可以不用交企業所得稅)
老師您好,請問去年企業所得稅匯繳清算中,研發費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業利潤是20萬,之前有預繳企業所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
老師您好,需要麻煩您幫我算一下需要補交多少企業所得稅稅額。 情況如下:專管員說我們2022年研發人員工資加計扣比例太高,我調出不符合的研發人員工資金額是156萬元。我們公司研發費用享受的是100%加計扣除。2022年申報企業所得稅的時候,可結轉以后年度彌補的虧損額顯示為128萬元。 那我調出的156萬元需要補交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎? 附件為2022年的企業所得稅年度申報表。
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
100萬200萬都是乘以1.75嗎,讓后應納所得額減?
是的都是按照175%得比率去計算