未開票收入可以跨年申報(bào)。 增值稅方面,開票當(dāng)月在申報(bào)表附列資料(一)的 “未開票收入” 欄填負(fù)數(shù)沖減之前的金額,“開具發(fā)票” 欄按發(fā)票金額填正數(shù)。 所得稅方面,之前已正確繳納,現(xiàn)在開票一般不影響,可在申報(bào)時(shí)備注說明情況。 會(huì)計(jì)記錄上,收到款開票后,借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款” 等,之前已確認(rèn)收入和增值稅,不用重復(fù)確認(rèn),如有壞賬準(zhǔn)備等情況可相應(yīng)調(diào)整。
老師,對(duì)方12.30開的發(fā)票我在今天才收到,沒入賬,還有12月份我沒有計(jì)提所得稅,但是我已經(jīng)結(jié)賬并且稅也報(bào)了,現(xiàn)在有補(bǔ)救的辦法?我該怎么補(bǔ)救?
老師您好!我公司去年支付了訴訟費(fèi),今年四月收到了訴訟費(fèi)的部分退款,開具了紅字發(fā)票申請(qǐng),但是對(duì)方未給我們開紅字發(fā)票,這個(gè)月稅局通知我們改報(bào)表補(bǔ)繳增值稅稅,請(qǐng)問分錄怎么做呀?
老師您好,我們?nèi)ツ曩u了一塊地,沒開票,申報(bào)了未開票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開了發(fā)票,請(qǐng)問我現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表,是不是在未開票收入那里填負(fù)數(shù)即可?
去年公司有沒有開票的收入就沒有做賬,本來在三季度是有利潤繳了所得稅,然后年終下來因?yàn)橛袥]有開票的收入就虧了,現(xiàn)在做年終匯算就要退稅,然后就被稅務(wù)部門監(jiān)管到了,打電話讓把收入加上去,然后就是在報(bào)表上增加了收入,沒有虧了,但是現(xiàn)在呢那個(gè)沒有開票的收入現(xiàn)在馬上要開票給對(duì)方結(jié)賬,那么那個(gè)報(bào)表上又已經(jīng)增加了收入,這兒又開票出來就重復(fù)了,賬上要怎么做才好呢
老師,我想問,我有一筆利息收入,去年我確認(rèn)了收入,但是因?yàn)樾∫?guī)模不交稅,我就沒有在增值稅那里申報(bào)無票收入,今年1月份對(duì)方要求開發(fā)票了,我也開出了,那我今年賬務(wù)要處理么
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對(duì)方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對(duì)方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請(qǐng)問季度所得稅報(bào)表,第二欄營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本還是需要填包括(營業(yè)成本+銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,財(cái)物費(fèi)用)請(qǐng)問填那個(gè)?
我們付輪組加工費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€(gè)人來工廠加工
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
有兩個(gè)銀行科目余額不對(duì) 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢