你好,如果收入和24年入賬一致不用做分錄,申報中無票收入調減,正常申報開票收入
老師,以前做了無票收入,過了半年,客戶又要發票,怎么申報
老師,己做無票收入申報,后來客戶又要票了,帳務怎么做增值稅申報怎么調整
增值稅申報時的無票收入申報后,客戶又要求補開發票,這種情況怎么申報增值稅?
老師,這個月增值稅申報表申報了無票收入,后面如果客戶需要發票,到時候怎么填申報表呢
24年做無票收入,如果25年客戶要票開發票!這個分錄怎么做?增值稅申報又怎么申報?
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
正負差=0就可以了?
你好,是的,只要稅和收入都一致,不用改賬,改申報表就行。