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營業賬簿印花稅是每年都要申報嗎?

2024-12-24 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-24 15:43

您好,是的,每年都是申報一次

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 15:44

沒有投資款是零報還是不用報?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:44

沒有投資款就是零申報的

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 15:52

就是按24年實收資本科目的本年累計數來申報是嗎?請問12月份要不要做計提呀?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 15:53

如果需要繳納的話,你可以在12月份的時候計提

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:00

謝謝老師,年底了,請問我想知道可彌補虧損數,從哪里看呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:01

就是你可以就是你可以在2023年度的匯算清繳申報表里面有一個彌補虧損明細表里面可以看到彌補虧損金額

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:05

這個有數據,可是我今年第三季度申報企業所得稅的時候已經有彌補過一部分的金額了,那我是不是要減去???我有點懵圈

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:05

不用,因為最終是看你累計的利潤的

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:15

所以我就看23年匯算清繳的那個彌補數就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:16

對,沒錯,看這個金額就可以了

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:18

假如我24年利潤20萬減去匯算清繳里的可彌補虧損數10萬,剩余的就是要交企業所得稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:18

對你不虧損以對,彌補虧損以后還有利潤是需要交稅

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:19

假如我第一季度交過1000塊錢企業所得稅,可是等到第四季度的時候又是虧損了,那這樣交過的企業所得稅咋整呀?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:20

匯算清繳以后可以向稅務局申請退稅的

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:25

可彌補虧損數就是166375.89對嗎?

可彌補虧損數就是166375.89對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:25

對沒錯的就是你圈起來這個對,沒錯的,就是你圈起來這個數字

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快賬用戶8347 追問 2024-12-24 16:31

假如我第四季度算出來本年累計要交2000塊錢的企業所得稅,是不是要減去我第一季度交過的800塊錢企業所得稅,1200就是我這次要補交的企業所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-24 16:32

對,你得減去1~3季度已經預繳的企業所得稅

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相關問題討論
您好,是的,每年都是申報一次
2024-12-24
你好 沒有增加實收資本,可以做0申報。
2025-01-19
你好,是的,這個你有發生就要申報。
2024-01-11
是的,那個是按年申報,沒有就0申報
2025-01-13
你好,合伙企業不需要交,一般的公司的話,本期有實際收到股東投入的資金才需要交。
2025-01-15
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