您好,是的,每年都是申報一次
營業賬簿印花稅是每年都需要申報的嗎?怎么計算?
老師 營業賬簿印花稅是每年都要申報嗎?小規模納稅人
營業賬簿每年年初都得報印花稅嗎?
老師,營業賬簿的印花稅每年都要申報嗎
營業賬簿印花稅。每年要申報還是一次申報印花稅?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
沒有投資款是零報還是不用報?
沒有投資款就是零申報的
就是按24年實收資本科目的本年累計數來申報是嗎?請問12月份要不要做計提呀?
如果需要繳納的話,你可以在12月份的時候計提
謝謝老師,年底了,請問我想知道可彌補虧損數,從哪里看呢?
就是你可以就是你可以在2023年度的匯算清繳申報表里面有一個彌補虧損明細表里面可以看到彌補虧損金額
這個有數據,可是我今年第三季度申報企業所得稅的時候已經有彌補過一部分的金額了,那我是不是要減去???我有點懵圈
不用,因為最終是看你累計的利潤的
所以我就看23年匯算清繳的那個彌補數就可以了是嗎?
對,沒錯,看這個金額就可以了
假如我24年利潤20萬減去匯算清繳里的可彌補虧損數10萬,剩余的就是要交企業所得稅是嗎?
對你不虧損以對,彌補虧損以后還有利潤是需要交稅
假如我第一季度交過1000塊錢企業所得稅,可是等到第四季度的時候又是虧損了,那這樣交過的企業所得稅咋整呀?
匯算清繳以后可以向稅務局申請退稅的
可彌補虧損數就是166375.89對嗎?
對沒錯的就是你圈起來這個對,沒錯的,就是你圈起來這個數字
假如我第四季度算出來本年累計要交2000塊錢的企業所得稅,是不是要減去我第一季度交過的800塊錢企業所得稅,1200就是我這次要補交的企業所得稅呢?
對,你得減去1~3季度已經預繳的企業所得稅