你可以申報了之后,先不交稅。12月份有了進項的時候,你再認證留底了。在2月份申報,在留底抵欠 但是你這個附加稅需要交,是按照扣除增值稅之前的來交。而且這個有滯納金的。
你好老師 公司每個月都會計算發(fā)票和稅 上個月計算的需要交稅一萬多 但是有兩張發(fā)票本應(yīng)該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導(dǎo)致公司多交稅十幾萬 請問這個有彌補的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔什么責(zé)任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個還沒報稅 可以延期申報嗎?對公司有什么影響嗎?
老師您好,我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶,當時客戶要求開90萬,只是發(fā)了部分貨,然后客戶又退回了,公司會計忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對方讓我們開票,之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了,想問一下我們怎么辦,紅沖可以嗎
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
老師您好,我們公司2月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,其中給一個人開了1000萬,現(xiàn)在被稅務(wù)局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發(fā)票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務(wù)局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會按新合同再開一筆發(fā)票,所以這個162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款啊?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
我之前處理過類似的案例,不過那個是親戚的沒收錢,那這個企業(yè)也是一樣的道理,我如果幫客戶去處理這個問題,收費多少比較合適呢?
收費你自己看著,你覺得怎么合適怎么來,比如你需要交通費的,都一塊算進去。還有你申報的時候用多長時間論小時就是 就這一項工作 自己在家完成50就可以 只要不清楚對方怎么給你提供數(shù)據(jù)?對方給你提供的都是全部的,也不需要你自己計算的情況下收不了多少錢
這個申報可能不需要我處理的,不是我的代賬客戶,是一個朋友的客戶,想讓我處理這個問題,因為增值稅留抵抵欠肯定要找稅管員的,不是他想抵欠就能抵的,還要寫情況說明,我主要處理中間這個溝通,這個怎么收費呢
政策就有留底抵欠,這個不用申請,我們這邊不需要申請的 國家給的政策 不好意思,這個收費不會算不清楚
你們那邊能在增值稅申報表直接填寫嗎?我以前要找局長簽字呢
是的 我們這不需要這么麻煩 巴不得趕緊把錢交上