你這種情況你發(fā)六月份開(kāi)的發(fā)票,如果說(shuō)你在六月份沒(méi)有作廢的話(huà)啊,你是按月申報(bào),那你這個(gè)稅就只能先交交了后面去退就可以了。你這個(gè)延期申報(bào)的話(huà),他只是說(shuō)你六月份應(yīng)該交的稅往后面延,也不能把七月份的數(shù)據(jù)拿進(jìn)去彌補(bǔ)的。
你好老師 公司每個(gè)月都會(huì)計(jì)算發(fā)票和稅 上個(gè)月計(jì)算的需要交稅一萬(wàn)多 但是有兩張發(fā)票本應(yīng)該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導(dǎo)致公司多交稅十幾萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有彌補(bǔ)的辦法嗎? 這樣的話(huà)出納需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎? 公司是多交了這些錢(qián)嗎? 這個(gè)還沒(méi)報(bào)稅 可以延期申報(bào)嗎?對(duì)公司有什么影響嗎?
老師1月份付出去那200多萬(wàn)農(nóng)民工工資沒(méi)報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬(wàn)的工資表給我,差不多有70來(lái)個(gè)人,他說(shuō)是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬(wàn)的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動(dòng)一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說(shuō)不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開(kāi)了一筆162萬(wàn)的專(zhuān)票 A公司也抵扣了,我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓I陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒(méi)繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬(wàn)的專(zhuān)票就需要開(kāi)紅沖,所以我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題:1.我們公司的稅款還沒(méi)有交 影響紅沖嗎?2.對(duì)方已抵扣,紅沖的話(huà)是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎?3.我們單位印花稅是季報(bào),所以已開(kāi)的162萬(wàn)這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎?4.這筆162萬(wàn)的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會(huì)按新合同再開(kāi)一筆發(fā)票,所以這個(gè)162萬(wàn)相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開(kāi)發(fā)票的稅款啊?
老師您好,客戶(hù)11月份在別的代賬公司銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了400萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)是300萬(wàn),但是在11月26號(hào)的時(shí)候,對(duì)方公司就是開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)講不能用,讓他紅沖130萬(wàn),但是會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)紅沖,在十二月份進(jìn)行紅沖的,那正常申報(bào)的話(huà),11月份的這個(gè)增值稅不是要交嗎?請(qǐng)問(wèn)有別的辦法嗎?比如合并兩個(gè)月申報(bào)可以嗎?
稅務(wù)稽查到我公司去年收到的勞務(wù)外包發(fā)票總額200萬(wàn),是勞務(wù)公司虛開(kāi)的,補(bǔ)稅是肯定的了,想問(wèn)一下老師,我在這個(gè)公司當(dāng)會(huì)計(jì),需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎?這種收到勞務(wù)外包人工發(fā)票總額累計(jì)達(dá)到500萬(wàn)或者更多的話(huà),我在收發(fā)票的公司當(dāng)會(huì)計(jì)需要承擔(dān)什么責(zé)任呢?剛?cè)胭~幾個(gè)月,怕被牽連。公司法人都是掛名的,老板不來(lái)公司,我上班幾個(gè)月都沒(méi)見(jiàn)過(guò)老板,只有管事的高管。
我們租的辦公室交押金,對(duì)方開(kāi)了收據(jù)給我們,要求我們退租的時(shí)候把押金收據(jù)要還給他們。可是押金收據(jù)我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來(lái)給他們呢,有規(guī)定這個(gè)收據(jù)原件在退押金的時(shí)候要還給對(duì)方嗎
公司是農(nóng)牧業(yè)免稅的業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)為是不屬于免征增值稅的,以前開(kāi)具的發(fā)票都要補(bǔ)繳增值稅嗎?老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶(hù)轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶(hù),這樣合規(guī)嗎?
你好老師,工程施工中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),在匯算清繳是怎么填寫(xiě)
老師,我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎?
老師,24年漏計(jì)提折舊,25年能不能補(bǔ)24年的折舊費(fèi)用,
買(mǎi)一臺(tái)二手筆記本電腦價(jià)格在3000元,需要記到固定資產(chǎn)嗎?還用每月攤銷(xiāo)嗎?
老師,申請(qǐng)發(fā)票額度不通過(guò),說(shuō)沒(méi)報(bào)印花稅和個(gè)稅,個(gè)稅是代賬公司搞的,4月18日過(guò)了時(shí)間啊,然后這個(gè)合同我是4月23日上傳的,這個(gè)月也申報(bào)不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是實(shí)際的價(jià)格 期望值價(jià)格1900入賬 后面的銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么又是合同價(jià)2000來(lái)算銷(xiāo)項(xiàng)?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請(qǐng)高新,還沒(méi)通過(guò),報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)可以加計(jì)扣除嗎
是五月份的發(fā)票 六月份忘記紅沖了 紅沖到七月份了 導(dǎo)致六月份要多交十幾萬(wàn) 所以現(xiàn)在有什么辦法不交這個(gè)稅嗎?
那你這種沒(méi)辦法了,你只有六月份交交了,七月份去申請(qǐng)退。