煙酒發票可以作為招待費報銷
老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發票 假如專票,可以做進項稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費用 招待費嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
老師,請問我們公司(一般納稅人)購買的用來招待用的煙酒,要求對方(個體工商戶)代開專票給我們,品名就是煙、酒,稅額我們可以抵扣嗎
老師,我們是做酒類批發,比如我們給煙酒店開票價600,其中酒廠可以報銷的費用總共是60。煙酒店會用這些費用抵貨款,每次送貨后我們收到的貨款實際是540,這些費用我們怎么做賬呢,借銀行或現金 540,其他應付煙酒店60,貸某煙酒店應收600 , 還是借銀行或現金540,其他應收酒廠待報60,貸應收600,
老師外貿企業那種機票 煙酒 招待費通通不開發票,只開采購的發票,這可以嗎?
1、領導出國,在國外機場免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計為招待費嗎?2、領導出國,在國內機場免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發票也只能開個人名頭,可以計入招待費嗎?3、領導一人出國辦理簽證,250元/人,領導一共辦了3個人的,是不是只有領導自己的可以計入差旅費,其他兩人(不是單位員工)的計入哪里,也是招待費用嗎?4、領導出國在超市買和水,喝的咖啡等,從數量上看都不止一人,而且我司有出差補助,那這樣的費用是計入招待費,還是計入差旅費?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
收到客戶購買商品的合同定金,客戶不提貨了,定金不退,需要開發票,發票上的品名是按照合同上的品名寫嗎?
在山姆超市買的一些水果,豬肉,飲料,零食等可以入賬嗎
老師,凈殘值的處理方法有哪些?
你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規模,之前會計賬上未做價稅分離,發生在一二季度,稅務按含稅報的,扣稅時,借稅金及附加貸應交稅費,繳納時,借應交稅費貸銀行 我現在要把賬調對,應該怎么做,分錄是什么
杭州進出口 商品已經出口,但是合同錯誤,購買方寫錯了,發票購買方也錯了,是24年的單子,現在應該怎么辦?
老師計劃成本,什么時候記材料采購,原材料,什么時候記材料采購這塊有總結嗎
專門借款資本化利息暫停期間,閑置收益也需要暫停嘛?
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老師,單位參加失業保險繳費基數去哪里查詢,
那研發和技術服務費發票是不是一定要有合同才可以?
是的,最好簽訂合同
如有員工報銷,沒有付款記錄、也沒有其他相應附件,只有一張發票,這個能給報銷否?一張發票報銷的影響是什么?
若金額不大,可以直接報銷
多少金額不算大?有規定嗎?
通常報銷金額在1萬以下
那幾張發票加起來超過一萬呢?或者一個月該人累計超過一萬呢
若在1萬邊緣,問題不大