你好,你如果能證明是24年的業(yè)務(wù)的話是可以的。
如果是2024年7月1日-2025年6月30日的網(wǎng)費(fèi)入賬 ,屬于跨期費(fèi)用 。2024年7月1日-2024年12月31日按權(quán)責(zé)發(fā)生制入費(fèi)用 ,那么2025年1月1日-2025年6月30日應(yīng)該計(jì)入什么科目 怎么入賬
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面有個(gè),1年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)核算哪些項(xiàng)目? 比如一項(xiàng)債權(quán)投資,2025年5月10號(hào)到期,那2024年12月31日的報(bào)表還是放在債權(quán)投資項(xiàng)目,等到2025年1月1日開始列報(bào),就放在報(bào)表的1年內(nèi)到期非流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目,是這樣理解嗎?
請(qǐng)問請(qǐng)問開票日期是2025年1月到2025年5月31日之間的費(fèi)用發(fā)票,能入到2024年嗎
招商運(yùn)管公司2024年12月21日收取2025年1月1日至2025年12月31日租賃費(fèi)并開具了發(fā)票,請(qǐng)問怎么做賬?
招商運(yùn)管公司2024年12月份收取2025年1月1日至2025年12月31日租賃費(fèi)并開具了發(fā)票,請(qǐng)問怎么做賬?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
就是預(yù)支了備用金,發(fā)票沒有來,我在2024年確認(rèn)了費(fèi)用
那你到時(shí)候拿到發(fā)票直接貼進(jìn)去就可以了。