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招商運管公司2024年12月份收取2025年1月1日至2025年12月31日租賃費并開具了發票,請問怎么做賬?

2024-12-23 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-23 22:13

借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費 次年安月借預收賬款 貸主營業務收入

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快賬用戶8201 追問 2024-12-23 22:14

每月分攤嗎?

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快賬用戶8201 追問 2024-12-23 22:17

我們公司是招商運營公司,如果按月分攤的話,后續招進商戶多了,每月得沖預收賬款大好幾十個,有沒有更好的辦法?

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齊紅老師 解答 2024-12-23 22:22

是的 一次做了收入后期成本你有發票嗎 沒有的匯算清繳調增

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借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費 次年安月借預收賬款 貸主營業務收入
2024-12-23
你好,借銀行存款貸預收賬款 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。2025年的時候,將預收賬款轉入主營業務收入。
2024-12-22
同學你好 開票的次月申報
2021-12-21
同學 你好 , 這個稅費是按6000計算的。
2021-11-30
您好,這些貨的賣出在合同里是怎么寫的呢,12月時貨物的風險轉移到賣方了么,風險轉移就要確認未開票收入 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數,還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發票的一個正,2分錄 借:應收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負) 借:應收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發票為依據,而是遵循權責發生制原則。根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第九條,企業應納稅所得額的計算以權責發生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
2025-03-22
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