你好,那就什么時候收到款什么時候開票,要不你做無票收入交稅。可以把它做到工程施工,月末報表記入到存貨中。
老師,我們向對方購進商品,對方還沒開具發票我們也還沒付款,但是商品我們已經收到并銷售出去且開具發票,那到時候我要怎么做賬呀,那這樣就不能結轉庫存商品了嗎
老師,比如有筆業務是19年發生的,當時給銷售方對公轉賬,走的預付款但是實際銷售方給開發票了只是沒給我們,現在他們把19年發票給我了我怎么做賬?這張19年發票還能用嗎
老師,我們是工程公司,預收了甲方300萬,但是對方沒要求我們開票,就一直沒做收入實際工程進度也是三百萬,我們這個要結轉收入嗎?怎么結轉?后期真的開票了怎么處理
老師,我想問下我們公司預收了一筆貨款,發票已開給對方,同時開出發票,但是這批貨物還沒開始生產,我想問下賬務怎么處理,什么時候確認收入
老師你好,我們公司是做裝修的,之前老板接業務的時候說的是總包,結果做到一半對方說我們公司沒得資質,讓我們掛靠其他公司,之前進來的材料發票我們都是記入的工程施工材料費,但是我們現在開發票出去全是開的材料發票,請問這個怎么處理呢,一開始我以為咱們以后開發票是開建筑服務裝修費,結果掛靠了別人現在開的全是材料發票給掛靠公司。
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費發票開給合作社的,公司也需要電費發票,怎么辦
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
現在進項貨物已全部用完,但是賬上顯示有庫存,
我可以先把發票開出來,貨物出庫,然后下一年度給我們結算時我再作廢發票,重新開嗎
你這個操作可能會有稅務風險疑點,現在電子稅務局監控紅字發票比較嚴格。雖然用完了,總得找個科目掛著賬,如果你選客商,但是沒有發票,還不如放在存貨中。
但是庫存多,稅務局那面不會有風險嗎
目前還沒遇到,也沒聽說過有關庫存商品或者存貨稅務風險了。
好的,那我明白了,老師
好,感謝你能為我的回答作出評價,謝謝!