這個(gè)的話專項(xiàng)能扣的話是屬于在一個(gè)地方扣除,你要看他這個(gè)滿足條件不4000的話是不需要要的
老師,我們公司員工,專項(xiàng)扣除項(xiàng)目都采集好了,然后這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)要交個(gè)稅的情況,就是專項(xiàng)扣除系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)扣除,這個(gè)是不是要申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,要填報(bào)一下專項(xiàng)扣除的金額嗎
老師好,由于體制內(nèi)是上發(fā)工資,我在做明年一月份工資表時(shí),需要算明年一月份工資個(gè)稅, 在代扣代繳客服端算個(gè)稅需要把單位個(gè)人專項(xiàng)扣除項(xiàng)填入, 為了方便我直接遷入上年數(shù)據(jù)(2022年個(gè)人專項(xiàng)扣除項(xiàng)), 可是只有部分人的專項(xiàng)扣除項(xiàng)可以成功遷入2023年在,這是為啥呢?是需要單位每個(gè)人在個(gè)稅APP上確認(rèn)23年專項(xiàng)扣除項(xiàng)之后,我才能遷入成功嗎
老師,一個(gè)人在一家公司領(lǐng)工資,然后自己又有一個(gè)個(gè)體戶,那么在匯算清繳的時(shí)候那個(gè)投資者減除費(fèi)用60000還有專項(xiàng)附加扣除是只能選擇在工資方扣除,還是這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得也能扣除?
這是公司準(zhǔn)備新入職的員工,在上一家公司的工資表,準(zhǔn)備還按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)。我們之前由于不涉及個(gè)稅,也不太懂。工資表里沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)員工是有的,這樣一來(lái),發(fā)工資時(shí)扣的個(gè)稅會(huì)比申報(bào)時(shí)的個(gè)稅多。這種情況該怎么處理?工資表是否應(yīng)該體現(xiàn)專項(xiàng)附加扣除?如果按上一個(gè)會(huì)計(jì)的方式,工資表和申報(bào)稅額每個(gè)月都會(huì)不一致,該怎么處理?
#提問(wèn)#老師,公司租的宿舍然后再轉(zhuǎn)租給員工,在員工的工資里面扣房租水電費(fèi)等,那這樣員工的個(gè)稅要不要扣掉房租水電再計(jì)算?還是不能扣掉來(lái)計(jì)算?還有就是個(gè)稅專項(xiàng)加計(jì)扣除還能算租房的嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
專項(xiàng)是一年能扣6萬(wàn)嗎
那就是個(gè)體那邊扣專項(xiàng),然后工資這邊工資4000的話也不需要交個(gè)稅對(duì)嗎
對(duì),是一年6萬(wàn),這個(gè)的話,這邊工資4000的話也不需要交個(gè)稅
老師,專項(xiàng)附加扣除是專項(xiàng)扣除從哪里扣一樣嗎,還是可以專項(xiàng)附加扣除和專項(xiàng)扣除一個(gè)從個(gè)體扣,另外一個(gè)從公司扣
這個(gè)的話是從哪扣,都是一樣的
就是專項(xiàng)從哪扣,專項(xiàng)附加也得從哪扣對(duì)嗎,還是可以分著扣啊
嗯對(duì),是專項(xiàng)從哪扣,專項(xiàng)附加也得從哪扣對(duì)