員工的個(gè)稅要扣掉房租水電
納稅人在主要工作城市沒有自有住房而發(fā)生的住房租金支出,可以按 照以下標(biāo)準(zhǔn)定額扣除: 這個(gè)租賃合同要備案之類嗎?還是只要我有租房子有合同上傳就可以?問題2:例如公司向個(gè)人租1個(gè)房子給4名員工住,這個(gè)房子沒有備案交稅等。那這個(gè)房子的合同能給那4名員工用來扣除個(gè)稅嗎?
老師請(qǐng)教一下,宿舍租金、水電費(fèi)明細(xì)如下:租金10674元,水費(fèi)297元,電費(fèi)是197元(說明:租金公司出,水費(fèi)、電費(fèi)從員工工資扣),合計(jì)金額是11168元, 房東開給我們的發(fā)票是這樣開的,不含稅金額10535.85元,稅額是632.15元, 月底計(jì)提租金的分錄,跟收到發(fā)票、跟付款時(shí),這些分錄要怎么做呀
老師,公司給員工租的宿舍,租房協(xié)議上謝房東加了一條僅限王某及家人使用,這個(gè)費(fèi)用如果在福利費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),家人使用還能稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
#提問#老師,公司租的宿舍然后再轉(zhuǎn)租給員工,在員工的工資里面扣房租水電費(fèi)等,那這樣員工的個(gè)稅要不要扣掉房租水電再計(jì)算?還是不能扣掉來計(jì)算?還有就是個(gè)稅專項(xiàng)加計(jì)扣除還能算租房的嗎?
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價(jià)格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
那他們的專項(xiàng)加計(jì)扣除還可以算租房的嗎?
專項(xiàng)加計(jì)扣除里面有租房的,可以提交
那員工的房租水電咋算?可以在工資里面扣嗎?
同學(xué),這個(gè)就相當(dāng)于你發(fā)了員工的工資,然后員工交了房租
那賬咋走比較好?還有水電費(fèi)的
公司支付水電費(fèi)?借:其他應(yīng)收款-員工?貸:銀行存款 發(fā)放工資?借:應(yīng)付職工薪酬?貸:其他應(yīng)收款-員工 銀行存款
好的,謝謝老師。
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快