同學你好 需要員工本森自己操作的。
老師,關(guān)于專項附加扣除,我有個疑問。員工如果在個稅app填寫專項附加扣除信息,申報方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進行每月扣除,如果選擇了年度自行申報,那么就是匯算清繳時員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項附加扣除是不是可以每月扣除???專項附加扣除的操作是不是這個思路呢???
老師,關(guān)于專項附加扣除,我有個疑問。員工如果在個稅app填寫專項附加扣除信息,申報方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進行每月扣除,如果選擇了年度自行申報,那么就是匯算清繳時員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項附加扣除是不是可以每月扣除???專項附加扣除的操作是不是這個思路呢???
老師好,由于體制內(nèi)是上發(fā)工資,我在做明年一月份工資表時,需要算明年一月份工資個稅, 在代扣代繳客服端算個稅需要把單位個人專項扣除項填入, 為了方便我直接遷入上年數(shù)據(jù)(2022年個人專項扣除項), 可是只有部分人的專項扣除項可以成功遷入2023年在,這是為啥呢?是需要單位每個人在個稅APP上確認23年專項扣除項之后,我才能遷入成功嗎
2、張某有一兒子小學在讀,張某2021年收入如下:(1)每月工資收入12000元,單位每月按規(guī)定標準為其扣繳"三險一金"合計2000元。)2月將自有住房出租,租期6個月,每月租金5000元;(3)4月項某廣告公司提供勞務(wù),取得勞務(wù)報酬15000元。其他相關(guān)資料:相關(guān)專項附加扣除均由張某百分之百扣除,張某已向公司提交專項附加扣W除資料要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,如有計算,需計算出合計數(shù)。計算廣告公司在支付勞務(wù)報酬時應(yīng)代扣代繳個人所得稅(5分)。計算張某2021年的專項附加扣除金額(5分)計算張某2021年綜合所得應(yīng)納稅額(5分)。
2、張某有一兒子小學在讀,張某2021年收入如下: (1)每月工資收入12000元,單位每月按規(guī)定標準為其扣繳“三險一金”合計2000元。 (2)2月將自有住房出租,租期6個月,每月租金5000元; (3)4月項某廣告公司提供勞務(wù),取得勞務(wù)報酬15000元。 其他相關(guān)資料:相關(guān)專項附加扣除均由張某百分之百扣除,張某已向公司提交專項附加扣除資料。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,如有計算,需計算出合計數(shù)。 (1)計算張某出租住房應(yīng)繳納個人所得稅(5分)。 (2)計算廣告公司在支付勞務(wù)報酬時應(yīng)代扣代繳個人所得稅(5分)。 (3)計算張某2021年的綜合所得計稅收入額(5分)。 (4)計算張某2021年的專項附加扣除金額(5分) (5)計算張某2021年綜合所得應(yīng)納稅額(5分)。
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
同學你好 需要員工本人自己操作的。