可以計入成本的,要做不抵扣勾選
一般納稅人2019年收到的專用發票當時沒有認證抵扣進項稅,當時以為不能抵扣進項稅,全部金額入了費用科目,現在還可以認證抵扣嗎?可以把去年入到費用科目的進項稅做科目調整嗎?
當月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導期用的科目嗎,平常可以用這個科目入賬不?
老師,您好!一般納稅人,收入全是簡易征收的,那么拿回來專票進項票可以直接含稅金額入成本,不抵扣進行嗎?
老師,一般納稅人收到進項專票,專票稅額可以抵扣,不含稅金額能抵扣成本進項嗎?比如,收到一張專票,不含稅10000,含稅11300。稅金1300元。稅金可以抵扣,這不含稅的10000元,能作為進項成本票嗎?
小規模納稅人時拿到的進項專票,等成為一般納稅人之后,能進行認證抵扣嗎?
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
那進項稅額我要怎么入賬呢?因為不打算用來抵扣,可以不入賬嗎,進項那塊
就是做不抵扣勾選,進項稅計入成本
一般納稅人收到的專票不抵扣進項也可以直接入成本的嗎
是的,就是那樣處理的
那我賬上已經有認證了進項,然后也抵扣了,但是發票異常了讓對方沖紅轉出了,老板說這張發票不抵扣了,要怎么處理呢?我賬上
你直接做進項轉出計入成本就行
好的,謝謝
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