你好可以的,操作沒問題。
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸:其他應付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復記了一次借:管理費用貸:庫存現金 12月我發現了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現金(紅字)補更借:其他應付款 貸:庫存現金 但是我的管理費用明細表出來就是負數 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產負債表就不對 利潤表就虧損嚴重
2020年5月記賬 借:管理費用—水利基金30 貸:其他應付款—水利基金30 我現在要把這筆分錄沖掉,做多了 1、借:管理費用—水利基金 30(紅字) 貸:其他應付款—水利基金 30(紅字) 2、借:其他應付款—水利基金 30(藍字) 貸:管理費用—水利基金30(藍字) 老師,我現在要沖掉1和2乃個分錄是正確的?
若一開始沒有發票的時候做了借:管理費用貸:銀行存款,那下次來票可以直接借:管理費用(紅字)借:管理費用(正數)稅-進項。還是說必須先做一步:借:管理費用(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后再借:管理費用(正數)稅費貸:銀行存款?但是這個月也沒有銀行回單呀,銀行回單附在最一開始了。還是第一步紅沖那步可以改成:借:管理費用(紅字)貸:其他應收款然后再借:管理費用(正數)稅費貸:其他應收款
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,還需要現金付嗎?
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,是現金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應付款嗎?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權價為49.77元,我賣價為72元開發票價格高不?
請問老師網銀復核盤丟失,重新補辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯了,我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調整,在更改季報和財報
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
老師,我們民宿行業,最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產折舊表中的稅收金額第四列資產計稅基礎,第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應該對應賬載金額填什么數據呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內虧損才能彌補嗎?