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外貿出口公司,購進發票認證后增值稅申報表上需要手動填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動有認證發票信息,如8月認證30萬進項稅額,9月申報退稅30萬,11月收到退稅金額30萬元,期間10月認證25萬,11月認證30萬,12月申報11月增值稅時表二上待抵扣進項稅額那里顯示的是這3次認證發票合計數,已經抵扣的30萬進項稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額,這個是不是表示之前申報沒有填報對?這個月申報萬怎么填?

2024-12-05 21:43
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齊紅老師

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2024-12-05 21:47

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齊紅老師 解答 2024-12-05 21:49

一般發票認證后數據會自動同步到附表二,通常不用手動填,但特殊情況可能需核對調整。 你這情況可能之前申報有誤,已退稅的進項稅額應從可抵扣的相關欄次扣減,現在要先核實之前各月申報情況,若有誤,通過附表二合適欄次(如進項稅額轉出欄等)沖減調整,可咨詢當地稅務機關或撥打12366明確具體做法,確保申報數據準確合理。

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2024-12-05
你好 可以的,可以這么做的,但是前提是你稅務局那邊同意。
2022-10-24
同學你好,你為什么要做進項轉出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計你要改上個月報表。網上改不了要去前臺、
2022-10-11
你好,分次預繳的金額填寫6012.3。主表28欄和這個附表4實際抵減額,填寫這個 ,不能大于應納稅額,稅局不會退稅的
2021-06-01
一、關于申報表顯示問題 10 月份收到并認證成功的無形資產(加盟費)和房租費進項發票,在 11 月 1 日至 15 日申報期的申報表中會顯示出來。 在增值稅申報表中,一般在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中會體現這兩張發票的進項稅額信息。同時,在主表《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中也會顯示進項稅額以及與銷項稅額的差價等信息。 二、關于會計分錄問題 加盟費和房租費的會計分錄處理不準確。加盟費一般應計入無形資產科目,房租費應根據用途計入相應的費用科目,如管理費用、銷售費用等。正確的會計分錄如下: 收到無形資產(加盟費)進項發票: 借:無形資產 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費進項發票: 借:管理費用 / 銷售費用等(根據用途確定) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 三、關于申報填寫問題 除了上述提到的申報表外,一般納稅人的增值稅申報可能還需要根據實際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報明細表》(若有減免稅業務)等。不能簡單認為只在第二個申報表(《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》)和主表顯示出來就可以了,需要綜合考慮企業的具體業務情況進行完整準確的申報填寫。
2024-11-05
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