您好,這個的話是可能會退還一部分的,這個最后的個稅
老師您好,我家是小規模納稅人也就是以前的個體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當地的稅務局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個人所得稅。這個說法對嗎?如果需要繳納個人所得稅,在哪個環節交,怎么交?謝謝!我的手機號15542566099老師,我家是小規模納稅人也就是以前的個體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當地的稅務局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個人所得稅。這個說法對嗎?如果需要繳納個人所得稅,在哪個環節交,怎么交?謝謝!我的手機號15542566099
個體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說我定額3萬元的, 意識我定額低了,經驗所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的,比如我開了43萬不含稅發票,我就是按43萬的數據申報的,也是交了增值稅和個人經營所得的,就是今年免稅就是交了個人經營所得就是!這樣子我要去稅務問問嘛?
你好 老師 我們個體戶 第一季度開了四十多萬 因為之前是核定征收 現在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個稅, 最后實在沒辦法只能交稅的時候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時候把這個季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發票的回款,我現在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
你好,老師,請問我家是個體工商戶,之前的業務都少,每個季度都不超過12萬,現在來了一單很大的生意,需要我開47萬的發票,現在年末了,我這季度還沒開發票呢,我除了需要交(47-30)*1%=1700的增值稅外,還需要繳納多少的個人所得稅,我之前其他季度都沒超過12萬,我年末的時候匯算清繳會給我退一部分嗎
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
老師,這個大概的算法是47+我之前的個稅額度-12*4=我最后應該繳納的個稅額度嗎
對,你這個理解是沒錯的,是這樣
老師,我家之前沒開過這么大額度的發票,現在用的數電發票,現有額度不夠用,我需要調增額度,我和稅務溝通的時候需要注意什么嗎
您好,這個直接說明,未來期間,有大量收入對應,這個就可以
好的,謝謝老師
不客氣的,早點休息