你好,是的,這個屬于加工勞務。 但是這個是13%的發票。
老師,請問一般納稅人的勞務公司在一般納稅人的大企業的工廠,只是出人工在工廠里做事,原材料,機械設備都是工廠里的,大企業的工廠要勞務公司開發票給他,勞務公司可以開幾個點的發票,勞務公司可以免稅嗎?
我是一家建筑勞務公司,跟甲方簽訂了建筑安裝(包括買材料)的合同,包工包料,我司是一般納稅人取得的進項票有:買材料進項13%個點,還有勞務公司的人員的工資的勞務票1%個點,開給甲方建筑安裝9%個點這樣沒有問題吧?!
老師,我們是工業企業,一般納稅,生產和銷售,比如別人買原料進來,我們企業給他加工成成品,那這個是屬于開加工費,還是勞務費呢,是幾個點呢
你好老師,就是還有一個問題是公司是工業企業一般納稅人,幫別人來料加工東西屬于勞務吧,能開3個點的勞務發票??還是照樣開13%的發票
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
好的,謝謝你!
你好,不用客氣的了。