同學(xué)你好 這個開工程服務(wù) 因為包工程
公司名稱是某某建設(shè)工程有限公司,主做工裝裝修的。請問老師,開發(fā)票時,稅目開*建筑服務(wù)*裝修服務(wù)?還是*建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)?接下來直接填寫金額,稅率,稅額,及備注就可以嗎?
請教老師一個問題,目前小規(guī)模納稅人開1%專票的情況有哪些呀,工程建筑業(yè),開建筑服務(wù),也可以開1%的專票嗎?
老師,我有個室內(nèi)裝修項目,對外開票是建筑服務(wù)*工程服務(wù),開始是自己買材料和勞務(wù)進(jìn)行裝修,做了一半,現(xiàn)在把剩下的全體打包給另一家裝修公司,對方(小規(guī)模)可以給我開1%的裝修服務(wù)發(fā)票過來進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?謝謝!
小規(guī)模納稅人,建筑服務(wù)行業(yè),就是包工程裝修鋪設(shè)水電的開專票現(xiàn)在還可開1%嗎?請問可以不用開建筑服務(wù)編碼,直接開勞務(wù)編碼嗎?
起重機行業(yè)小規(guī)模納稅人,要開安裝費票,稅收編碼是什么?是勞務(wù)還是建筑服務(wù),開一個點可以吧?
老師那根據(jù)開出差額征收全額發(fā)票的扣除額做,借應(yīng)交增值稅銷項抵減貸主營業(yè)務(wù)成本的時候,摘要寫什么
老師差額征收,先取得分包發(fā)票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應(yīng)交增值稅銷項抵減,貸主營業(yè)務(wù)成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據(jù)開出發(fā)票的這個扣除額
老師,我們應(yīng)收客戶100,同時我們還應(yīng)付客戶60,互相有業(yè)務(wù),我們根據(jù)差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務(wù)報表要求列出每個科目的期末余額明細(xì),這是什么意思,是要資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
老師,這段話里的取得扣稅憑證,只的是啥,就是以開出發(fā)票里面的那個扣除部分再做,借銷項稅額抵減,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎?這個主營業(yè)務(wù)成本是不是還得寫到二級明細(xì),需要做賬。一般納稅人發(fā)生成本費用:借“主營業(yè)務(wù)成本”等,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)”或“應(yīng)交稅費——簡易計稅”,貸“主營業(yè)務(wù)成本”等。小規(guī)模納稅人發(fā)生成本費用:借“主營業(yè)務(wù)成本”,貸“應(yīng)付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生:借“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”,貸“主營業(yè)務(wù)成本”。
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營利性技工學(xué)校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報表嗎?因為是體育行業(yè),收場地服務(wù)費,培訓(xùn)費,比如有些儲值的,未消費的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務(wù)報表會產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務(wù)報表直接改財務(wù)年報嗎?
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這個可以開百分之一的
我看有的公司開勞務(wù),因為是異地,開工程服務(wù)涉及外經(jīng)證,必須開建筑服務(wù),對吧?開勞務(wù)是錯的,對吧
同學(xué)你好 對的 這個要開建筑服務(wù)