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應付職工薪酬是應付但未付的,那他的借貸要怎么算呢?職工薪酬付了之后要轉(zhuǎn)成管理費用,那管理費用的借貸是跟應付職工薪酬算還是跟銀行存款算?如果跟銀行存款算,那是不是貸:銀行存款5000元,借:管理費用5000元呢?

2024-11-28 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-28 22:16

您好,這個的話是跟銀行存款算,一般是借 應付職工薪酬,貸銀行存款,這個的

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快賬用戶5431 追問 2024-11-28 22:32

那這個是借增貸減還是借減貸增?

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齊紅老師 解答 2024-11-28 22:38

借方減少,貸方增加

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快賬用戶5431 追問 2024-11-28 22:48

那轉(zhuǎn)管理費用和銀行存款算借貸的話,是不是借 管理費用,貸 銀行存款;借方增加,貸方減少?

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齊紅老師 解答 2024-11-28 22:48

對的,這個理解是沒錯的,對

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快賬用戶5431 追問 2024-11-28 22:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-28 22:50

不客氣的,早點休息

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您好,這個的話是跟銀行存款算,一般是借 應付職工薪酬,貸銀行存款,這個的
2024-11-28
同學你好 這個反結(jié)賬回去調(diào)整哦
2023-04-19
同學你好 是什么會計準則
2023-04-19
都可以,看個人喜好。我偏好前者。
2021-10-01
借-管理費用 貸-應付職工薪酬 借-應付職工薪酬 貸-銀行存款
2023-08-16
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