你好,可以的在第二年四月之前都可以
我們是一家南京的外貿企業,2月份已經出口,然后采購發票已經勾選退稅。然后3月份銀行已收匯,請問,我們需要給國外客戶開銷項發票嗎?還有就是我4月份申報還是5月份申報也可以。
老師,商貿企業供應鏈企業,沒有收到上游采購商品的發票,本月已經申報納稅未開票收入,然后這種可以后期如果一直沒收到進賬發票,可以開具銷售發票嗎?但久了不開具發票也存在問題啊
你好老師,我想問一下我剛接手了一個外貿企業的賬,他們3月份和5月份有2筆報關出口,并且都已收匯,但是老板說因為沒有收到進項發票,所以沒開銷售發票也沒申報收入,這樣是不是不可以?我還想問一下是不是應該盡快催收發票,辦理出口退稅?
你好,老師,我想問一下外貿企業今年3月份已報關出口,并且已經收匯,但是銷售發票沒有開,進項發票還沒收到,這種情況如果收到采購發票還可以申請退稅嗎?
你好老師,我想問一下外貿出口企業出口了一起貨物,但是進項發票一直沒收到,這種情況的話如果到匯算清繳前發票沒有收到是不是企業所得稅需要調增成本?還想問一下是不是要普通發票也行?但是普通發票不能退稅了?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
老師,銷售發票我需要什么時間開?
你好,這個一般來說都是出口的那個月開。
老師,我是剛接手,我發現以前的會計沒開,可以現在開嗎?現在開會不會影響退稅?
你好這個不影響的。
老師,我看之前會計把增值稅收入申報在10月份里了,但是發票一直沒開,并且增值稅申報的收入是收匯后結匯的人民幣金額這樣可以嗎?正常是不是應該是出口當月首日匯率成外幣金額?
你好,這個是看合同約定的嗯日期的匯率就行。
合同約定的日期匯率?合同上應該是沒有約定
老師,謝謝需要把增值稅申報表再修改一下嗎還是這樣也可以?
你好,沒有約定的話,一般按照出口當月的 正常是沒問題的。
老師,報關單上是CIF價,我開發票的時候金額是不是應該轉換成FOB價再乘當月首日匯率開?
你好,是的,這個是正規的操作。
那可以直接按照CIF這個價開嗎?
正規的話,發票上面是按照fob價。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。