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你好老師,我想問一下外貿(mào)出口企業(yè)出口了一起貨物,但是進項發(fā)票一直沒收到,這種情況的話如果到匯算清繳前發(fā)票沒有收到是不是企業(yè)所得稅需要調(diào)增成本?還想問一下是不是要普通發(fā)票也行?但是普通發(fā)票不能退稅了?

2025-01-18 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-18 11:50

對的 是的 普票可以 只能免稅不退稅。

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快賬用戶7002 追問 2025-01-18 12:05

老師,如果收不來發(fā)票,企業(yè)所得稅成本就要調(diào)增了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-18 12:09

對的是的,而且你這個出口的需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷

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快賬用戶7002 追問 2025-01-18 12:11

老師,轉(zhuǎn)內(nèi)銷是什么意思?怎樣轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷我們一共7萬多塊錢還需要繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-18 12:25

最好就是和國內(nèi)銷售一樣,需要交增值稅

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快賬用戶7002 追問 2025-01-18 12:36

老師,這個出口我沒有開銷售發(fā)票,也需要繳納13%的增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-18 12:36

是的,不管你開不開發(fā)票,都是一樣交稅。因為你沒有對應的進項。

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對的 是的 普票可以 只能免稅不退稅。
2025-01-18
你好,可以的在第二年四月之前都可以
2024-11-28
不可以 需要開銷售發(fā)票 以后有進項發(fā)票了,申請退稅。
2024-11-19
你好,那你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,因為你對應的進項沒有一只申報增值稅,不操作出口退稅申報。
2023-09-27
如果 3 月份收到進項發(fā)票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費稅的應稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報關(guān)單電子信息。 財務上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進行了增值稅申報,說明在財務處理上有相應的操作,滿足了賬務上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進項發(fā)票,3 月份收到進項發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進行出口退免稅備案申請,提交稅務機關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務平臺上,將購進出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報:在電子稅務局進行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報,提交稅務機關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
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