你好,你看一下你稅務局那邊的規定,有必須開銷售發票才能退稅嗎?如果對方不要發票,你可以不用開的。如果你要開發票的話,你看一下你幾月份開發票,四月份開發票的話,就在五月份申報。
請問老師,外貿出口企業,4月份退稅發票客戶給開錯了,已經認證,5月客戶給開的紅字發票和正確的發票,但是正確的發票我5月忘認證了,退稅已經申報了,這月還能認證嗎
老師,我們公司是一般貿易,生產行業,9月份有四張報關單,已全部開具了出口發票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內,增值稅申報表是按照開具的出口發票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進項票我要不要正常勾選呢?因為9月沒有收匯,勾選也不可以退。
我們是一家南京的外貿企業,2月份已經出口,然后采購發票已經勾選退稅。然后3月份銀行已收匯,請問,我們需要給國外客戶開銷項發票嗎?還有就是我4月份申報還是5月份申報也可以。
你好,老師,我想問一下外貿企業今年3月份已報關出口,并且已經收匯,但是銷售發票沒有開,進項發票還沒收到,這種情況如果收到采購發票還可以申請退稅嗎?
老師好,我們公司是貿易型出口退稅企業,12月份的報關單之前的同事在二月份才申請退稅,批次是2024年12月,但是看她出口退稅勾選是在所屬月份3月份才用途確認,然后我這個月把上年剩下的出口發票也開了,我的出口退稅勾選進項發票確認也是在三月,就是說三月有兩個批次的出口退稅的金額,這種有沒有影響?然后我到時候出口退稅申報表是填2024年12月003批次嗎
這邊好像沒有規定一定要開發票,如果我3月份收匯,我4月份不申報,放在5月份申報收入行不行
可以的,可以這么做的。
還有一個問題,就是我的采購發票已經勾選退稅,但是我們退稅系統還沒有申報退稅,我這個采購發票需要做賬嗎,還是要等申報退稅完成后再入賬
你好,需要的,你當月勾選了,當月就得做賬。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。