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外貿企業,當月有出口退稅率為0產品視同內銷及出口退稅產品。產生的費用發票進項稅額如何抵扣?是按照銷售額比例抵扣嗎?賬務如何處理

2024-11-27 15:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-27 15:45

你好,這個費用與出口收入無關的話是不能夠抵扣的。

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你好,這個費用與出口收入無關的話是不能夠抵扣的。
2024-11-27
你好,可以的,可以抵扣的。
2023-09-12
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內銷 1.銷項開13個點發票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發票進行單獨存放,以備后續查詢或審計。 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
你好,同學。是這樣的,你這里算成本,你退稅5.5,另外 1是不可退的,你就減 5.5就是正確了的
2020-12-03
是按當月銷售額比例轉出不抵扣稅進項稅額=25*20/(30%2B20)
2022-05-18
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