你好,可以的,可以抵扣的。
外貿行業,申報退稅跳一點禁止出口或者不退稅商品,必須視同內銷開13個點的發票,那開13個點的普票對應的進項專票可以抵扣嗎
學堂老師,我公司是一般納稅人,外貿企業,目前有筆國外訂單,進項發票已開,出口的貨物不用開票,那進項發票開的專票是不是不能進行抵扣國內的銷售額,如何計算應退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
請問,我們是生產型企業,這次出口的產品,是外購的,也不符合視同自產的情況,應該如何處理? 是否是:1.視同內銷,開具13%發票,對應進項可以抵扣;2、開具0稅率,對應進項不能抵扣。兩種方法任選一種,選定后,不得隨意變更??
請教老師,有出口權的商貿公司,一般納稅人,購進的商品完全出口,沒有內銷,公司取得的除購進商品以外的增值稅進項發票,進項稅額如何處理?
老師,一般納稅人,純外貿企業出口的一種商品,退稅率是0,需要視同內銷,其對應的進項稅額如何處理?可以抵扣嗎?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,北京企業一直都是0申報,2月份忘記申報了,這月增值稅辦不了,怎么辦,能罰款嗎?
什么樣的公司需要繳納工會經費,有什么好處?還是有什么強制性要求?
老師,收到挖機租賃發票/勞務費發票,沒有支付,需要做分錄嗎?
公司原來股東借款60萬,后面變更為不是公司股東了,原股東借給公司的錢也不用還了,這個怎么合理做賬呢?
借:利潤分配為分配利潤 貸:累計折舊 這個分錄怎么理解
捐助學校能不能抵企業所得稅
老師,24年3月因一個企業長期聯系不上,我計提了87500壞賬損失,在做24年企業所得稅匯算清繳時,需要做納稅調增嗎?
老師,公司貸款購買車輛,購買合同是2月份,3月份才支付首付款,發票是4月開。入庫時間是什么時候