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某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,兼營(yíng)出口與內(nèi)銷貨物。該自營(yíng)企業(yè)出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。5月該自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù):購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款300萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款39萬元,貨已入庫。上期期末留抵稅額5萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額200萬元,銷項(xiàng)稅額26萬元;本月出口貨物銷售額折合人民幣280萬元。該自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)退稅單證齊全。要求:計(jì)算該企業(yè)本期免抵退稅額,應(yīng)退稅額,免抵稅額,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

2023-11-22 15:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-22 15:43

1當(dāng)期 “免、 抵、 退” 稅不得免征和抵扣稅額 = 300× (13% -9%) = 12

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齊紅老師 解答 2023-11-22 15:46

當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 200×13% - (39-12) -5 = (3) 出口貨物 “免、 抵、 退” 稅額 = 300×9% = 27 (萬元) >當(dāng)期末留抵稅額 6萬元 (4) 當(dāng)期應(yīng)退稅額 =6

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您好,我來回答這個(gè)問題。
2023-11-23
1當(dāng)期 “免、 抵、 退” 稅不得免征和抵扣稅額 = 300× (13% -9%) = 12
2023-11-22
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
你好 稍等下計(jì)算過程
2022-04-20
當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×(13%-9%)=8 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6 當(dāng)期應(yīng)納稅額的額計(jì)算=100×16%-(32-6)-5=-15
2023-04-27
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