0退稅產(chǎn)品必須在出口當(dāng)月開具出口發(fā)票(轉(zhuǎn)內(nèi)銷):這項規(guī)定意味著,如果您的企業(yè)有0退稅產(chǎn)品出口,那么在產(chǎn)品出口的當(dāng)月,必須開具出口發(fā)票,并且要將這部分產(chǎn)品在國內(nèi)市場上進行銷售(轉(zhuǎn)內(nèi)銷)。不能延遲到下個月或者更晚的時間開具發(fā)票。 0退稅申報必須在當(dāng)月申報銷售收入:這意味著,您需要在每個月的申報期內(nèi),將上一個月的銷售收入進行申報。電子稅務(wù)局已經(jīng)升級了預(yù)警系統(tǒng),如果逾期申報或者漏報,可能會觸發(fā)預(yù)警系統(tǒng),導(dǎo)致罰款或其他法律后果。 0退稅產(chǎn)品視同內(nèi)銷,需要確保有充足的進項抵扣:即使您的產(chǎn)品是出口的,但是如果該產(chǎn)品屬于0退稅產(chǎn)品,那么在稅收上,它將被視為在內(nèi)地進行銷售。因此,您需要確保在出口的當(dāng)月或之前,有足夠的進項抵扣,否則可能需要繳納稅款。如果沒有足夠的進項抵扣,可能需要按相應(yīng)的稅率進行納稅。
13.宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),均按稅法規(guī)定取得和開具相關(guān)票據(jù),請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定,并計算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。(5)當(dāng)月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商場在對外銷售時發(fā)現(xiàn),有3臺商品存在嚴重的質(zhì)量問題,商場當(dāng)即要求退貨,并在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,該電冰箱廠當(dāng)天將電冰箱收回,并向商場開具了紅字專用發(fā)票后退回貨款。(6)向戊商場賒銷A型電冰箱80臺,合同約定3個月內(nèi)付清全款,協(xié)議當(dāng)日提貨,向商場開具了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)本月共發(fā)生可抵扣進項稅額300000元(含從丙單位換入原材料應(yīng)抵扣的進項稅額)。另外,上述增值稅專用發(fā)票均已通過勾選確認。
某市區(qū)一家講出口公司為增值稅一船納稅人,2023年4月發(fā)生以下務(wù)1.從國外進口高檔化妝品一批,該批貨物在國外的買價200萬人民品,運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣,保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。2將2017年購置的一處位于市區(qū)的房產(chǎn)出租,取得收入(含增值稅)1090萬元。3.在公司所在地購置房產(chǎn)一處,會計上按固定資產(chǎn)核算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元。4.從境內(nèi)某公司承租儀器一臺,支付租金(含增值稅)169.5萬元人民幣,取得增值稅專用發(fā)票。5.當(dāng)月將業(yè)務(wù)1購進的化妝品98%銷售,取得不含增值稅的銷售收入300萬元,2%作為本公司職T的福利發(fā)放。(出口退稅13%,不動產(chǎn)租賃9%,進口高檔護膚品的關(guān)稅稅率10%,消費稅稅率15%,期初留抵稅額為0,相關(guān)票據(jù)均以比對認證)。要求計算:1業(yè)務(wù)1應(yīng)納稅的進口關(guān)稅、增值稅、消費稅。2.業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納增值稅。3.業(yè)務(wù)3當(dāng)月介許抵免的進項稅。4.務(wù)4允許抵免的進項稅。5.業(yè)務(wù)5的增值稅銷項稅額。6.當(dāng)月允許抵扣的進項稅。7.當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。8.當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維
關(guān)于國稅系統(tǒng)升級后“0”退稅產(chǎn)品出口的重要通知!重要通知!重要通知! 1)0退稅產(chǎn)品必須在出口當(dāng)月要開具出口發(fā)票(轉(zhuǎn)內(nèi)銷),不能延后; 2)0退稅申報必須在當(dāng)月申報銷售收入,電子稅務(wù)局已升級預(yù)警; 3)0退稅產(chǎn)品視同內(nèi)銷,請確保在出口當(dāng)月或之前有充足的進項抵扣,否則需要納稅!請問這些是什么意思?
老師請問一下工商年報里面的生育保險咋填,還有基本醫(yī)療,大病醫(yī)療是否都填在醫(yī)療里面呢?
老師好,請問21年的工資當(dāng)時沒有計提,現(xiàn)在放在24年作為成本費用可以嗎
老師,我銀行收到一筆錢,寫的是退庫,金額很小。請問這個應(yīng)該是什么錢。應(yīng)該怎么做會計分錄?
工會的會計一般是怎么做賬,比如說我收到會員的會費、還有行政補助啥的
個稅手續(xù)費5598.15,6點的未開票收入是銷售額填5598.15,還是不含稅收入5598.15÷1.06=5281.27,這個金額
請問免稅收入交增值稅嗎?
請問所得稅匯算清繳里 如果有生育津貼收入 是否放在政府補貼利得這個項目里?
你好,編織袋企業(yè),6個生產(chǎn)車間,電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現(xiàn),怎么設(shè)計表格
老師請問無船承運人備案線上備案完還用去線下送資料嗎
老師,我這邊有許多進項發(fā)票未做抵扣勾選認證,是前面會計遺留下來的未做賬也未抵扣,這應(yīng)該怎么做處理