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老師麻煩問下我接了個賬是制造業(yè),是采購化學(xué)類材料加工成另一種化學(xué)類材料銷售出去。現(xiàn)在要把2019年到2021年重新做成高新企業(yè)賬,我現(xiàn)在感覺越做越亂了,沒有頭緒了,麻煩老師把這個過程說下,流程說下,我的思路合適?是不是采購是記到原材料,生產(chǎn)是從原材料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,產(chǎn)品入庫從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品,銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,。費用發(fā)生是哪個部門就記到哪個里,研發(fā)部門是記到研發(fā)部分???
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進了研發(fā)費用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進去的?另,在我的理解里面研發(fā)費用是一種消耗,要么費用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
公司是生產(chǎn)制造企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),目前我對高新企業(yè)的研發(fā)費用中的材料費不知道怎么記賬,研發(fā)人員的工資,社保,其他日常開支的費用我是這么做的分錄,您看對嗎?計提本月工資/社保費 借:研發(fā)支出—費用化支出—工資/社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會保險費 發(fā)放工資和繳納社保時:借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會保險費 貸:銀行存款 日常費用開支時:借:研發(fā)支出—費用化支出—研發(fā)技術(shù)服務(wù)費 貸:銀行存款 研發(fā)領(lǐng)用材料費這里我就不太理解應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了,請老師指導(dǎo)講解一下,謝謝
1.老師,我們公司給客戶研發(fā)一個軟件,合同上面有涉及到人工和一些材料費用,我們問下發(fā)生的這個費用我們是做成本核算,還是做研發(fā)費用啊? 2.老師我們研發(fā)的軟件都是進入了研發(fā)支出-費用化,產(chǎn)品研發(fā)成功了,這個產(chǎn)品的定價怎么去計算啊?
老師您好,我公司為醫(yī)藥制造企業(yè)。搬入新廠產(chǎn)品投產(chǎn)前需要對每個產(chǎn)品生產(chǎn)合格產(chǎn)品3批,入庫后通過藥監(jiān)局檢查才能大批量投入生產(chǎn)。 目前公司開展生產(chǎn)面臨的是新場地、新設(shè)備,車間領(lǐng)料后理論上原材料分為兩塊:一部分用于生產(chǎn)(生產(chǎn)成本),一部分用于驗證設(shè)備、廠房(計入研發(fā)費用);實際上領(lǐng)用原材料現(xiàn)在無法準確的區(qū)分生產(chǎn)與研發(fā)實際用料。請問這種情況下原輔料、折舊、水電這一部分全部計入生產(chǎn)成本;研發(fā)費用只歸集研發(fā)人員工資是否可行?認定高新企業(yè)對這部分研發(fā)費用認可嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導(dǎo)致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負債表平衡