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繳納企業所得稅怎么做賬?先計提借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅。繳納的時候借應交稅費應交所得稅貸銀行存款。計提的時候是在來年調增調減后年報的時候嗎?

2024-11-22 23:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-22 23:20

您好,分錄就是您寫的,匯繳時補的所得稅, 借:所得稅費用 改為 利潤分配未分配利潤 計提的時候是在來年調增調減后,是的 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100

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快賬用戶2704 追問 2024-11-22 23:48

季度報表該怎么申報就怎么申報吧。不用動。年報的話有調整的就要調整,比如管理費用有調增調減的,利潤表里管理費用就得調增調減。凈利潤變化了,資產負債表里也就變化了,年報按照變化的申報表申報,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-22 23:49

您好,是的,就是這樣申報的哦

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快賬用戶2704 追問 2024-11-22 23:54

那季度報表和年報就不一樣了,明年資產負債表按照季度報表繼續嗎?還是按照年報資產負債表繼續?

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齊紅老師 解答 2024-11-23 04:20

您好,明年資產負債表按照季度報表繼續 純稅會差異的納稅調增是不用在我們自已的報表中體現,比如業務招待的調增

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您好,分錄就是您寫的,匯繳時補的所得稅, 借:所得稅費用 改為 利潤分配未分配利潤 計提的時候是在來年調增調減后,是的 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-11-22
借銀行存款貸應交稅費、企業所得稅, 借應交稅費、企業所得稅貸利潤分配未分配利潤, 這個是小企業會計準則做賬。
2022-09-28
你好,同學 不用調整以前年度損益調整,直接所得稅費用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
你好對的,你說的這兩個都沒問題啊。
2025-03-19
同學你好 跨年的話你做跨年調整的才對 你主管 讓你計提的分錄不對 是什么會計準則
2023-05-17
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