同學(xué)你好 對(duì)的 補(bǔ)計(jì)提就可以
補(bǔ)繳納2016年應(yīng)少計(jì)收入的所得稅, 現(xiàn)補(bǔ)做收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)計(jì)提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 交納稅金分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎?計(jì)提時(shí) 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣寫對(duì)嗎?
房地產(chǎn)預(yù)繳毛利,預(yù)繳的時(shí)候是借應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)收入的年度,納稅申報(bào)時(shí)做納稅調(diào)減,然后將對(duì)應(yīng)的所得稅在賬面上補(bǔ)充分錄 借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交所得稅。對(duì)么
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,我在1月計(jì)提企業(yè)所得稅借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅: 計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 老師,季度所得稅繳交后,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是放在年底做還是當(dāng)月做,謝謝?
老師有時(shí)候這個(gè)5.1只能發(fā)票也查不出來(lái)編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
婚慶接的團(tuán)體妝,我開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝不行嗎?不是說(shuō)除了大類后面可以自定義嗎
老師那開票大類具體怎么確定啊
如果凈資產(chǎn)是2000萬(wàn)元,實(shí)收資本1000萬(wàn)無(wú),我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
老師開發(fā)票大類搞錯(cuò)有沒(méi)有分險(xiǎn)啊
老師那婚慶公司接的團(tuán)體妝開票是開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝嗎
老師您好,我單位單獨(dú)提前解除勞動(dòng)合同,按照勞動(dòng)法我應(yīng)該享受什么補(bǔ)償呢?工作11年煤礦
請(qǐng)問(wèn)一下..我們公司給另一個(gè)公司簽了一個(gè)合作協(xié)議.我們要共同完成一個(gè)項(xiàng)目-前期需要投資- 合同是甲公司簽訂-乙方公司應(yīng)該用什么方法把錢轉(zhuǎn)給甲方公司?然后轉(zhuǎn)這筆錢會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)哪些行業(yè)需要繳納環(huán)境保護(hù)稅
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現(xiàn)代服務(wù)禮服租賃是吧